你好,甲公司还需要开票吗?——已经有二手车销售发票的就不用开票了。

承接上一条朋友圈: 企业为一般纳税人,公司18年从个人手里买了一辆车,实际款项100万,从二手车市场开具二手车销售统一发票100万(未抵扣,进成本了) 今年公司将18年买进的车卖给个人,实际收款48万,但从二手车市场开具的二手车销售统一发票上是100万, 问题1:二手车市场开具的发票作不作为申报增值税的依据(还是以本公司开出的增值税发票为准)? 问题2:该车辆如要缴纳增值税应该哪个税率进行缴纳?
请教下,个人车辆过户到公司,有张二手车销售发票(老板没给我,不确定是不是销售发票,我没看到,增值税好像是二手车市场代缴的,公司没交),有张合同(双方都没签字),合同上只拟定了转让价格,这车去年8月份过户到公司,因为老板口头说的一直没没入账,今年保险费从公账付,请问这车怎么入账
老师 ,我公司12.29号去二手车交易市场把公车过户给个人名下,二手车市场给了个二手车机动发票,我公司如何开票?还用开票给个人吗 ?车过户的时候没有告知会计,18年之后买的车 ,元月份申报12月份税款的时候我是做未开票收入缴纳13%的增值税及附加税,印花税是吗?销售公司车辆不需要缴纳企业所得税了吧?账务处理是怎么样的?
一般纳税人公司202312月购入一辆二手车,取得对方公司开具920000元的13%的专票,2024.05公司把这车通过二手车市场以666000元卖给了个人,取得二手车市场开具的二手车销售发票,这几年公司还需要给个人开票吗?中间隔了4个月,这个销售价格会不会被税局认为偏低呢?
一般纳税人河南甲公司202312月购入一辆二手车,取得对方公司开具920000元的13%的专票,2024.05甲公司把这辆车通过二手车市场以666000元卖给了北京公司的老板个人,北京的老板个人将款转到甲公司法人账户,甲公司取得河南丙二手车市场开具的二手车销售发票,因为不能上北京牌照,所以二手车发票上买方是河北乙二手车销售公司,甲公司还需要开票吗?购买方是谁?
销售中央空调并安装企业什么时候确认收入,预收到客户款项是放什么科目
我单位购买的材料由干对方质量问题造成我方损失了,那这批应付款对方也默认不用付了,我单位该怎样处理这笔应付款账呢
老师,新进一家生产企业,生厂企业已经生产两个多月,来了三四天,老板催我把库存这块整理好,去了几次车间, 一、建立起来这1原材料入出库单→2半成品入库出库单→3商品出入库单→4商品变半成品出入库单(意思是商品可以进入下一生产环节)→商品出入库单。 二、每日做原材料库存明细表(出入库结余)、库存商品出入库明细表、 三、车间的人工工时好计算分配这块先放一边。 四、月末统计原材料购入合计领料合计结余。库存商品的入库、出库、结余合计、(车间不会有半成品) 老师请问您看对吗?有意见给到我吗?
老师小规模收入都做无票收入的影响是什么
新公司的账,没有挂过应收账款借方科目,应付贷方科目,全程根据银行流水来入应收账款贷方,和应付账款借方,这样合理吗?
1.服装工厂,初创,做内账,老板需要知道进出账,应收应付,每月利润率,利润表,还有员工工资核算,大概百来人的样子,这些需要用到什么软件吗?大概就是这些(仓库有Erp系统) 2.另外开票,报税,做账交给代账公司,我负责对接,这个应该跟电商没有关系吧,老板今天提到电商开票,税务问题,有点懵 3.这样的企业能去吗,感觉不能给简历加分
没有中级想做代理记账会计能做吗?有初级非会计专业
老师,小规模纳税人季度销售超过30万了,可以30内的免税超出的交增值税吗
育苗企业账务处理学什么课程?
有没有什么软件可以由实发工资倒退应发工资
这个二手车销售发票上面没有税额啊,这个发票只是过户用 的吧
购买方是谁?——甲公司对应的买方是北京公司的老板个人
这个二手车销售发票上面没有税额啊,这个发票只是过户用 的吧——是的,办户用的。
车款是北京公司的老板个人付的
车款是北京公司的老板个人付的——这个可以的
这个二手车销售发票是过户用的,那么甲公司还用再开销售发票吗?开给谁?
已经有二手车销售发票的就不用开票了。
不太懂,不是说这个二手车销售发票是过户用的吗?而且这个发票上也没有税率啊
你非要开票也可以,开个人就行。
意思谁付钱开给谁?因为二手车销售发票上买方是丙二手车销售公司,车款是北京公司老板个人付的
是的,个人买的车,票开给个人,二手车发票属于代开票,实际上二手经销商应开给个人才对。这个发票是二手经销商自己的采购发票,没给你们开对。
我们这边的二手车商是按付款人开的,比如,老板付给甲公司,抬头就是甲公司销售,老板个人购买。税率为0
如果不开票,甲公司就是按无票收入申报?
就是容易混这个二手车销售发票和公司开的这种增值税专用发票
如果不开票,甲公司就是按无票收入申报?——是的
那如果按无票收入申报了?后面万一又要票了呢?
后面补开票就行了
无票收入补开发票,到时候还要红冲吧,听起来很麻烦
无票收入补开发票,到时候还要红冲吧——不冲红,,负数申报就行了