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2023年收到个人代开的成本发票50000元,因为对方未交个税,我们公司也没注意也没有交。税额太高,该发票已经于2024年4月红冲了。现在需要处理。直接修改当期报表比较麻烦,请问直接在汇算清缴上面调整的话,是填在哪里?

2024-05-31 11:26
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齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-05-31 11:27

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2024-05-31
您好,建议放在今年
2021-09-28
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2024-05-18
我建议你反结账去改一下23年的凭证,重新生成报表再汇算清缴
2024-03-28
补账务:先转进项税额转出余额,借 “应交税费 - 应交增值税 - 进项税额转出”,贷 “应交税费 - 未交增值税”;若 2022 年成本已结转,用 “以前年度损益调整” 替换原 “主营业务成本”,再转 “利润分配 - 未分配利润”。 补税务:在电子税务局更正 2022 年对应属期申报表,填附列资料(二)“进项税额转出额”,有应纳税额就缴,借 “应交税费 - 未交增值税”,贷 “银行存款”。 后续规范:月末结转销项、进项到 “转出未交增值税”,再转 “未交增值税”,次月缴税冲 “未交增值税”,别直接用 “已交税金”。
2025-09-08
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