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2023年收到个人代开的成本发票50000元,因为对方未交个税,我们公司也没注意也没有交。税额太高,该发票已经于2024年4月红冲了。现在需要处理。直接修改当期报表比较麻烦,请问直接在汇算清缴上面调整的话,是填在哪里?

2024-05-31 11:26
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齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-05-31 11:27

你好,填写105000表 跨期扣除那里

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你好,填写105000表 跨期扣除那里
2024-05-31
您好,建议放在今年
2021-09-28
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2024-05-18
我建议你反结账去改一下23年的凭证,重新生成报表再汇算清缴
2024-03-28
可以的,可以这么做的。
2025-04-14
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