你好,商贸的还是生产的?
请转郭老师,谢谢,郭老师,我10月的进项比销项多2000元,这个账务我应该怎么写分录呢
请老师看我发的进口报关单,写这下带有数字的分录。谢谢!希望会做进出口贸易的老师来回答,我们公司以FOB价进口一批货,报关单上金额是186721.62元,缴纳进口关税1万元,进口增值税2万元。进口报关单上还有运费3343.85美元,请老师帮忙写一下采购进口货的分录,谢谢!
要求请会做进出口贸易的老师来回答。我们公司2023年2月出口一批货200万有相对应报关单,2023年3月份收到这笔出口货物进项发票100万,税务局要求我们要开出口发票才可以退税,在2023年4月开出口发票200万,请问现在我们要做2023年2月和3月的账,这个两笔分录该怎么做呢?请老师写出2月和3月带有数字的分录,谢谢!请会做进出口贸易的老师来回答!多谢了
请会做进出口贸易账务处理的老师来回答,谢谢。我们公司在国内采购一批货100万,进项税额13万,把这批货出口销售收入200万,请问我从进口到出口,在到退税的分录怎么做呢?请老师写出相对带有数字的分录,谢谢
老师,小企业会计准则,收到去年12月的购货发票,今年怎么做账,能帮忙写一个完整的分录吗,谢谢
你好,我从农民手里替外地的商贩收水果,我开票给商贩开什么票?
请问老师,劳务关系或劳务派遣公司派来的员工,我们用人单位付劳务费,需要按照劳务报酬代扣代缴个税吗?
印花税计提是依据销售发票和采购发票合计数吗还是只计算销售收入的
员工A来报销,对公付款给员工 借:销售费用—员工A 贷:其他应付款—员工A 借:其他应付款—员工A 贷:银行存款 以上两个分录可以合并成下面分录吗 借:销售费用 贷:银行存款
金蝶软件里面资产负债表中应收账款年初余额:-13218,税务局资产负债表中预收账款年初余额:13218,这两个是不是都对,其他数据都一致,就这两个正负数
老师您好!请问制造费用-职工薪酬下面可以设三级科目劳务派遣费吗
老师好!~施救拖车合作事项,修理厂占60%,我公司占40%,假如收到一笔200施救费,我公司小规模纳税人,该怎么做分录。哪个是对的呢 一、1. 确认收入时 借:银行存款 200 贷:主营业务收入 198.02 应交税费 - 应交增值税 1.98 2. 分配收益时 借:主营业务收入 120 贷:其他应付款 - 修理厂 120 3. 支付修理厂款项时 借:其他应付款 - 修理厂 120 贷:银行存款 120 二、借:银行存款 200 贷:主营业务收入 79.21 应交税费 - 应交增值税 0.79 其他应付款 - 修理厂 120
我们公司租用别人的无形资产入什么科目
为啥有的小规模既要交企业所得税,又要交个人所得税
老师,25年7月份注册的个体工商户,25年三季度开普通发票不含税销售收入146732.87如何填写增值税及附加税申报表
郭老师是商贸的
税率是13%,购入的商品税率也是13%,假设购入的不含税金额100,税额13,销售出去收入120 借库存商品100 应交税费应交增值税进项13 贷银行存款113 借,银行存款贷。主营业务收入120 借,主营业务成本贷,库存商品100 借其他应收款13 贷应交税费出口退税13 借,银行存款贷其他应收款13 借,应交税费应交增值税转出未交增值税13 贷应交税费应交增值税进项13 借,应交税费出口退税13 贷应交税费应交增值税转出未交增值税13
好的,太感谢了,我们只有外销,那如果我的进项全部未抵扣,我用哪个科目,帮我写下科目,到最末级
税率是13%,购入的商品税率也是13%,假设购入的不含税金额100,税额13,销售出去收入120 借库存商品100 应交税费待认证13 贷银行存款113 退税勾选最后 借应交税费应交增值税进项13 贷应交税费待认证13 借,银行存款贷。主营业务收入120 借,主营业务成本贷,库存商品100 借其他应收款13 贷应交税费出口退税13 借,银行存款贷其他应收款13 借,应交税费应交增值税转出未交增值税13 贷应交税费应交增值税进项13 借,应交税费出口退税13 贷应交税费应交增值税转出未交增值税13
好的,谢谢郭老师,那个出口退税是二级科目还是三级科目
你好,这个是三级科目的。
是应交税费-应交增值税-出口退税,是这样吗,还是错了
是的,对的。 上面写的那个是正确的,我上面写的不对。
你上面写的是正确的,我上面写的那个不对,我写的是二级科目。
收到,谢谢郭老师,厉害
不用客气,工作愉快。
好像还有汇兑损益没有做,这个也帮我代入金额写下,谢谢
借库存商品100 应交税费待认证13 贷银行存款113 退税勾选最后 借应交税费应交增值税进项13 贷应交税费待认证13 借,银行存款120.1 财务费用0.1 贷。主营业务收入120 或者借银行存款119 财务费用1 贷主营业务收入120 借,主营业务成本贷,库存商品100 借其他应收款13 贷应交税费出口退税13 借,银行存款贷其他应收款13 借,应交税费应交增值税转出未交增值税13 贷应交税费应交增值税进项13 借,应交税费出口退税13
如果就像之前的那样做不动,这个汇兑损益单独做,是冲哪个科目
你好,外币账户涉及到损益一般就是你的,销售额收入
那如果确认收入时没有银行收款,借挂应收账款,贷主营业务收入。是后面收到美元才有这些汇兑损益吗,那现在有汇兑损益了,要怎么做,是冲主营业务收入还是冲哪家进款的应收账款
借银行存款贷应收账款,差额放财务费用, 充的是应收。
好,明白,谢谢
不用客气,工作愉快。