你好,商贸的还是生产的?

请转郭老师,谢谢,郭老师,我10月的进项比销项多2000元,这个账务我应该怎么写分录呢
请老师看我发的进口报关单,写这下带有数字的分录。谢谢!希望会做进出口贸易的老师来回答,我们公司以FOB价进口一批货,报关单上金额是186721.62元,缴纳进口关税1万元,进口增值税2万元。进口报关单上还有运费3343.85美元,请老师帮忙写一下采购进口货的分录,谢谢!
要求请会做进出口贸易的老师来回答。我们公司2023年2月出口一批货200万有相对应报关单,2023年3月份收到这笔出口货物进项发票100万,税务局要求我们要开出口发票才可以退税,在2023年4月开出口发票200万,请问现在我们要做2023年2月和3月的账,这个两笔分录该怎么做呢?请老师写出2月和3月带有数字的分录,谢谢!请会做进出口贸易的老师来回答!多谢了
请会做进出口贸易账务处理的老师来回答,谢谢。我们公司在国内采购一批货100万,进项税额13万,把这批货出口销售收入200万,请问我从进口到出口,在到退税的分录怎么做呢?请老师写出相对带有数字的分录,谢谢
老师,小企业会计准则,收到去年12月的购货发票,今年怎么做账,能帮忙写一个完整的分录吗,谢谢
朴老师,这是淘宝天猫的账单,这个余利宝是什么东西?
500万租金,开9个点专票,需要缴纳多少税款?
什么财务职位可以在四线城市拿5~6000?
我司为小规模纳税人本月融资租赁一台设备,本金加利息价格合计为 329640,分 24 期付款,每月付款金额为 13735,发票分 24 个月开具,每月开具 13735,请帮我写一下完整的会计分录,当租赁期结束时该设备所有权属于本公司,之后该怎么计提折旧 麻烦帮我写一个完整的分录
我们小规模建筑企业,在申报的时候,抵扣的分包款一定要和本次的开票项目对应起来吗?比如说我这次开了A地址发票,申报抵扣的分包款是关于B 地址的
老师,能问一下那个亿企代账那个软件,交社保在里面参保信息里面有,然后是不是就说明这个月可以给他报社保了?
麻烦咨询一下老师,出口企业,当年出口商品,企业不想申请退税,把出口商品所有商品全部转为内销,可以吗,这样有风险吗
老师餐饮业收款都挂预收账款,根据开发票确认收入可以吗
老师,监理公司新签订了一个项目,甲方打的预付款,也开了发票,但是这个项目并未开工,这种情况需要确认收入么?
员工填写了借款申请单。去出纳那里借了5000块钱。买办公用品。现在拿回来6000元发票。出纳还要补他1000元。请问出纳要怎么登记现金日记账?
郭老师是商贸的
税率是13%,购入的商品税率也是13%,假设购入的不含税金额100,税额13,销售出去收入120 借库存商品100 应交税费应交增值税进项13 贷银行存款113 借,银行存款贷。主营业务收入120 借,主营业务成本贷,库存商品100 借其他应收款13 贷应交税费出口退税13 借,银行存款贷其他应收款13 借,应交税费应交增值税转出未交增值税13 贷应交税费应交增值税进项13 借,应交税费出口退税13 贷应交税费应交增值税转出未交增值税13
好的,太感谢了,我们只有外销,那如果我的进项全部未抵扣,我用哪个科目,帮我写下科目,到最末级
税率是13%,购入的商品税率也是13%,假设购入的不含税金额100,税额13,销售出去收入120 借库存商品100 应交税费待认证13 贷银行存款113 退税勾选最后 借应交税费应交增值税进项13 贷应交税费待认证13 借,银行存款贷。主营业务收入120 借,主营业务成本贷,库存商品100 借其他应收款13 贷应交税费出口退税13 借,银行存款贷其他应收款13 借,应交税费应交增值税转出未交增值税13 贷应交税费应交增值税进项13 借,应交税费出口退税13 贷应交税费应交增值税转出未交增值税13
好的,谢谢郭老师,那个出口退税是二级科目还是三级科目
你好,这个是三级科目的。
是应交税费-应交增值税-出口退税,是这样吗,还是错了
是的,对的。 上面写的那个是正确的,我上面写的不对。
你上面写的是正确的,我上面写的那个不对,我写的是二级科目。
收到,谢谢郭老师,厉害
不用客气,工作愉快。
好像还有汇兑损益没有做,这个也帮我代入金额写下,谢谢
借库存商品100 应交税费待认证13 贷银行存款113 退税勾选最后 借应交税费应交增值税进项13 贷应交税费待认证13 借,银行存款120.1 财务费用0.1 贷。主营业务收入120 或者借银行存款119 财务费用1 贷主营业务收入120 借,主营业务成本贷,库存商品100 借其他应收款13 贷应交税费出口退税13 借,银行存款贷其他应收款13 借,应交税费应交增值税转出未交增值税13 贷应交税费应交增值税进项13 借,应交税费出口退税13
如果就像之前的那样做不动,这个汇兑损益单独做,是冲哪个科目
你好,外币账户涉及到损益一般就是你的,销售额收入
那如果确认收入时没有银行收款,借挂应收账款,贷主营业务收入。是后面收到美元才有这些汇兑损益吗,那现在有汇兑损益了,要怎么做,是冲主营业务收入还是冲哪家进款的应收账款
借银行存款贷应收账款,差额放财务费用, 充的是应收。
好,明白,谢谢
不用客气,工作愉快。