借:原材料等 负数 贷:应交税费-增值税进项转出 正数 应付账款 负数

#提问#老师,你好!问一下,我司收到到对方开给我们具的进项发票,我司已做抵扣,现在有部分退货,我司需要做进项税额转出,对方开给我们的红字发票需要给我司吗?
购买方已抵扣进项后发生销售退回,购买方需开具红字信息表,进项税额要根据红字信息表做进项税额转出是嘛,报税的时候怎么处理
我是采购方,发票已认证抵扣后收到销售方的红字发票,请问申报增值税申报需要做进项税额转出吗?做了进项税额转出后怎么入账?
今年1月份我单位进了一批货,已抵扣增值税,这个月需要退货,销项负数已经开具,进项税额已经转出,购买方会计分录如何做?
请问如果上个月由于沟通原因本来以为某一笔进项需要退货并开红字发票,我方也开具了红字发票信息表,由于税务要求需要做进项税转出。但是本月经双方沟通不需要做退货处理了,这时也就不需要开红字发票了,但报税时已经做了进项税转出,此时如何做账呢,具体会计分录如何写呢?望各位不吝赐教。
@董孝彬老师,别的老师别回答
请问小规模企业,可以开9个点的运输发票吗?我们是运输公司
收到老板开的一张5台华为手机发票9.8万能计入哪个科目比较好?
老师,请问销售户外LED以及LED安装调试怎么开票
老师你好,我们想把自然人股转成法人股,但是要转让的这个股东没有实缴出资额,现在账面的净资产有13万左右,现在这种情况,股权转让该怎样处理才算合法合规?
老师,小规模纳税人,去年四季度开票不超30万,就把销项税额转到政府补助科目了。现在发现把专票部分的250元税额也一起转到政府补助了。现在要更正,怎么做分录?
现在可以不装订纸质凭证吗,
之前财务做账把缴纳社保 公司和个人部分的分录都放在了应付职工薪酬里,这是符合的嘛
老师,做外销,外国客户名在哪个资料里可以看到?
扣除供应商产品不良货款是进入营养外收入还是进入其他业务收入呢,二级科目是啥
我22年2月勾选抵扣的,进项税额2.7万,那我5月的进项最少要有2.7万 对不对 ,没有销项
是的,5月的进项最少要有2.7万的
请问老师 原凭证是这样的,那我现在冲发出商品还是库存商品呢
现在冲发出商品科目