借应付账款, 贷库存商品 应交税费,应交增税税进项转出。
今年3月我们公司购买车辆保险 销售方开具增值税专用发票 当时进项税已认证并做了进项税额转出 按理来说我们并没有做抵扣 如何开具红字信息表 按已抵扣吗?
麻烦问一下,我公司之前购买别人的货物,她们给我们开了专票,已经抵扣,然后十二月货物退回,红票开了通知单,负数发票还未收到,那么十二月该如何账务处理?一月份收到负数发票又该如何账务处理?十二月已经在税务报表中做了进项税额转出,就是不清楚会计分录如何做。
老师,我们是购货方,对方给我们开的发票名称错了,但是我们已经抵扣了,1月份发现后我们开了红色信息表,对方开具了负数发票,又相同金额开了正数发票改过来了,发票这个月已认证,做了进项税额转出,现在做账怎么写分录?
今年1月份我单位进了一批货,已抵扣增值税,这个月需要退货,销项负数已经开具,进项税额已经转出,购买方会计分录如何做?
请问如果上个月由于沟通原因本来以为某一笔进项需要退货并开红字发票,我方也开具了红字发票信息表,由于税务要求需要做进项税转出。但是本月经双方沟通不需要做退货处理了,这时也就不需要开红字发票了,但报税时已经做了进项税转出,此时如何做账呢,具体会计分录如何写呢?望各位不吝赐教。
在个税申报里有一项商业健康保险税前扣除,是个人在保险公司买的医疗险吗
去年确认收入,对方未开票,纳税申报时候做无票收入申报的,现在对方让我们开发票,我要怎么操作啊?
会计工作模板怎么找不到
老师,高企的2022年1月份的研发费用计提错了,22年1月份多计提了2万,2022年12月少计提了1000,25年才发现这个问题,我想请教一下账务上需要怎么处理现在
公司连续三年亏损会被列为税务异常吗
老师:4月贷款60万,除了下面这样做分录,不想挂往来的话,好像又没有其他科目好挂吧? 借:银存60 贷:短期借款60 私卡转就去 借:其他应收款-老板娘50万 其他应收款-毛艳10万 贷:银存60万。
公司购入新车,有一部分是按揭还贷款的,账务应该怎么处理呢
老师,怎么查一下,一个员工在我公司什么时候开始交的社保
你好。临时工人工资,临时工可以自己开工资发票吗?
老师您好。月末一次加权平均。加权平均这种产品分配法。试用于商贸企业吧。生产企业型的话就是直接人工直接的料工费归集到最后一分配每个产品多少钱。这个是不是就不用月末一次加权那个了?