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请问如果上个月由于沟通原因本来以为某一笔进项需要退货并开红字发票,我方也开具了红字发票信息表,由于税务要求需要做进项税转出。但是本月经双方沟通不需要做退货处理了,这时也就不需要开红字发票了,但报税时已经做了进项税转出,此时如何做账呢,具体会计分录如何写呢?望各位不吝赐教。

2023-10-16 09:51
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-10-16 09:52

你好,进项转出的分录是。借成本费用类科目带进项税额转出。

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你好,进项转出的分录是。借成本费用类科目带进项税额转出。
2023-10-16
是需要对方的发票的,你这边也得做负数,红冲账即可,不做进项税转出,因为这个是红冲,不是进项税转出,原来怎么做的就做红冲就行
2022-09-30
你好;  没有认证; 退给对方; 你退货做分录即可; 之前你购货做的啥科目的  
2023-05-04
同学,你好 把之前的进项税额转出,红字冲掉
2022-02-25
您好,要申报。采购方受票方按照信息表先转出对应进项部分不能抵扣,在申报表附列资料二这一栏信息表中转出
2022-04-09
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