本月应交个税=(累计工资收入-5000*月份数-累计扣除社保及专项扣除)*适用税率-速算扣除-累计已交个税

我们是代账公司,给客户公司报个税,有员工超5000报个税,有交社保,这个工资表是按扣除社保后给的实发工资吗?我报个税是不是也是按实发工资填申报金额?
员工休产假,但是休产假期间,每个月按照员工原本的工资情况,扣除社保后给员工发工资,虽说是叫工资,其实是员工的生育津贴。因为我们企业的规定是,将来社保局给了生育津贴给企业,企业需要把已经按月给员工的部分扣除,只把剩余的部分给员工。我们企业这种做法,可行吗?
员工休产假,但是休产假期间,每个月按照员工原本的工资情况,扣除社保后给员工发工资,虽说是叫工资,其实是员工的生育津贴。因为我们企业的规定是,将来社保局给了生育津贴给企业,企业需要把已经按月给员工的部分扣除,只把剩余的部分给员工。我们企业这种做法,可行吗?
老师:我想问下,总分公司合并纳税,员工在分公司缴纳的社保,在总公司发工资,申报个税,这种情况下,员工的个人社保部分,能在申报工资个税之前扣除吗?
公司员工不发公司,只交社保,个税申报工资的时候工资按照社保扣除个人部分几百元填写,还是0申报比较好
老师,你好,我们是制造业,库存商品有很多型号的产品,余额有个几分钱的尾数,请问我应该怎么处理他们?
每月的业务招待费需要有发票吗?
老师,你好,请问公司给员工租的宿舍,房租水电费都公司承担。那给房东个人转的水电费,公司应该怎么入账?不会开发票的
2025年做了业务招待费,但没有做营业外支出,个税申报也没做,2026年怎么补救
老师,我10月和11月漏报了2笔收入,但是增值税做的是对的,那我现在把账调了,但是所得税因为已经缴税了不想更改,我在企业所得税汇算清缴的时候把这部分收入做调增可以么
老师,我们是9%,进来有13%,可以全额认证的吧
报关单成交方式是C&F,开销售发票备注栏是否也是写成交方式:C&F?外币金额是写C&F减运费之后的金额吗?(例:C&F成交方式,商品是USD 10、运费是USD 2,备注栏的外币金额:USD 8?成交方式:C&F?)
老师业务招待费的标准怎么鉴定呢?像我们企业开出来的,这个餐费专票还有住宿费专票什么样的情况下可以放到业务招待费里面。
受伤赔偿费记入啥会计科目
小企业会计准则,26年1月冲减25年12月份多计提的企业所得税费13万,怎么做分录
老师 不能按照单月算 必须按照累计收入俩来算当月个税 是不 那假如这个月是第一个月 按两万工资算就是(20000-5000*1)*3%=4500 对吗 下个月就是(40000-5000*2)*3%-2520-4500=1980 这样算对吗
为啥下个月是3%还扣除2520呢?
第一个月:(20000-5000*1)*3%=450
第二个月:(20000*2-5000*2)*3%-450=450
第三个月:(20000*3-5000*3)*10%-2520-900=1080
老师您看对吗
是的,就是那样计算的哈
老师这个员工在别的公司也有工资和个税 我们就按照我发您的算个税吗? 汇算清缴是他自己多退少补?
你们只管计算自己公司发的工资个税,他自己年度汇算
好的,谢谢老师
不客气,祝你工作顺利!如果感觉满意的话,麻烦给个五星好评哦。