您好,这个就销售了,都开在发票上的,没有要注意的 ,我们的操作很规范的,按发票的确认收入,出货结转成本就可以了
你好老师,我们公司有一笔业务,购买礼品赠送给客户,会计上做视同销售处理,不确定收入,在申报增值税的时候,在未开具发票申报了,销售额和销项税,这样的话税务上销售额与会计上销售额有误差,这样怎么调整
请问老师,我们公司是商贸企业,近期由于货物质量有问题,会免费赔偿给客户2卷产品,并且不开具发票,我们会在合同上标注这2卷产品是赔偿,并附带相应价格。 这两卷产品是我们供应商只愿意赔偿我们一卷,然后另外一卷我们购买的会收到发票 除了合同上会注明,我们还需要额外注意什么?
老师,我们企业买进酒水(送客户),对方开了13个点专票给我们,酒水抵扣了,如果先入库存商品和进项,后期赠送客户又视同销售有销售,借销售费用,贷方库存商品和销项税,会计上是产生了这笔视同销售的销项税,但实际交增值税的时候,没有这笔税,是再把他结转到营业外收入老师你回复未来这种业务可以直接加税合计入籍销售费用科目,请问怎么合计麻烦写下分录哦
我咨询下,我公司这边是卖空调的,企业外购礼品后做了入库,在客户购买空调的时候会赠送礼品,礼品随货物给到客户,然后开票给客户,礼品会体现在票面。这样会涉及到视同销售么?税务这块有什么需要注意的,麻烦老师解答下
问答详情师,我们是会展公司(小规模公司),客户公司商场,他们主办商场促销活动,我公司只是承包抽奖环节,抽奖礼品有电动车(我公司自己购买5元),手机和平板(客户赞助,赞助未具开票给我们2万),代缴个税1万,后期会给对方开票(开会展活动费,包含电动车的金额),开票的金额有包含赠送的电动车金额在里面,这样是不是不用视同销售了。1.收到电动车发票→借:主营业务成本5+2(2万赞助未开票发票需要入账体现吗?)贷:银行6贷:应交税费→个人所得税1。次月代缴个税→借:应交税费→个人所得税1万贷:银行1。这样做会计分录对吗?麻烦老师看一下,会计分录有需要调整修改的吗?
股东缴纳实收资本怎么备注,老师
请问老师公司买东西给个人需要开票吗?按税发来
老师 个人把车租给公司用 个人需要缴纳增值税吗
公司的账户要提取现金,可以有哪些理由?
请问公司员工出差取得网约车发票,可以抵扣吗?
工资表的代扣餐费入账其他应收款,本月报销菜金支付5000,然后工资表代扣员工餐费1000,(员工需支付给公司共1000,在发工资的时候扣了),现在就这个扣的1000去调整本月菜金,那么,本月菜金调整是否是(原代扣餐费1000菜金5000)分录:借:费用:5000-1000借:其他应收1000借:应付职工薪酬:5000-1000货:应付职工薪酬:5000-1000货:银行5000
老师,给台湾顾客开发票查不到他的税号是怎么回事,可以怎么操作?
老师您好,我们是二手车交易市场,这个月由纸质版发票换成了数电票开错了一张发票,红冲不了,说要销售方才可以红冲。那这样我们以后是不是都不可以开错发票
工资表的代扣餐费入账其他应收款,那么本月菜金调整是否是(原代扣餐费1000菜金5000)分录:借:费用:5000-1000借:其他应收1000借:应付职工薪酬:5000-1000贷:应付职工薪酬:5000-1000贷:银行5000
老师,有知道项目包清工,收取税管费5.5,进项税抵7%!这样合理吗?
那这种开在了票面上,就不涉及视同销售咯,个税代扣代缴也不涉及吧
我看税法好像外购赠送还要什么个税代扣代缴,我有点没底,确认下
您好,开在票面上就是销售哦, 那是业务招待,免费给,性质的,要代扣代缴,我们这个不涉及
好的好的,谢谢老师
亲爱的朋友,您太客气了,祝您生活愉快! 希望能帮助到您, 感谢善良好心的您给我一个五星好评~