你好,同学 这样也是可以的,同学

我想请教下上月未收到发票,暂估入库。这个月收到发票冲红,然后再做一笔购进的发票。请问库存商品要结转成本不?本月无收入。
请问一下,我之前几个月都是暂估商品入库(10000)个, 今个月收到发票为15000个,然后红字冲销了暂估商品入库(10000)个,再开正确的(15000)分录,最后这个结转成本该怎样做
老师请问一下,我这个月暂估库存商品,然后结转成本,下个月我拿到票冲销暂估怎么做分录啊?
本月卖出商品有发货清单,下个月才开发票,这个可以收入不用暂估入库,等下月开了票在做凭证确认收入可以吗?
老师,请问下我商品这个月收到了,然后我做了商品入库的分录,但是发票下个月才开,我可不可以把下个月的发票补贴在这个月的凭证下面,这个月不做暂估入库?