是的,对的。账上红冲,然后纳税调增。

老师,我们2021年12月份销售家具,但是发票2022年3-5月才收,那么我12月份的暂估入库,结转成本需要做嘛?还是等到时候发票到了再做进去,不用暂估了。因为这个月要交接账本了,我不懂是我留着暂估,等今年下一任会计调整,还是暂估我不做在12月装订
老师 ,我们是商贸企业。上年11月暂估入库一批产品。就按暂估的金额,数量。暂估入库了。然后11月这批暂估的货卖了,我就按暂估价结结转销售成本了。然后分录也是按暂估的写。 然后12月到发票了。金额比暂估的少。然后我按暂估录入了红字分录,又按发票录入蓝字分录。这样对吗?结转成本哪里我没有动,结转销售成本哪里需要改吗?需要冲销比发票多出来的成本吗?但是跨年了怎么办
请问老师,暂估入库的商品与发票相差一分钱,这批商品之前也先发出商品并结转成本了。当时4月借:发出商品700.89,贷:库存商品700.89。5月确认收入结转成本,借:销售成本700.89,贷:发出商品700.89。现在暂估的发票到了,金额是709.88,发票比之前暂估的少了一分钱,结转成本就多结转一分钱。收到发票先冲销之前暂估的,借:库存商品-709.89,贷:预付账款-709.89。按正确发票入库,借:库存商品709.88,应交税金91.12。贷:预付792。发出商品结转成本那一分钱怎么调整?
老师,您好,去年因为会计差错多暂估了库存商品成本并已经结转成本,那今年调账是做借:应付账款——暂估入库 200(正确金额) 贷:库存商品 200 然后再做比调整成本的分录 是需要用到以前年度损益调整,去年暂估多结转了成本,那调整的话以前年度调整应该在借方还是贷方
老师你好,询问2023年12月份有开发票,所以做了账估入库,并且结转了成本, 2024年1月份收到发票,若金额数量都与暂估的相同,是不是只用冲销23年12月份暂估,重新把商品正常入账就可以了?不用再管之前结转的成本,对吗
出口退税销售普票开具求助贴 客户是一个很大的境外公司,我们公司在SAP中为客户只建有一个名称(如Philips),但是报关单上发出去的货物是发到不同国家,于是就有了境外收货人是Philips Japan/Philips Korea等等。这样的情况我在开具销售普票应该用哪个名称才是正确的?
快递代理公司,什么是中转费?直营业务员按照5.5元算是什么意思?公司业务员只负责取件,中转费不去单号费又是什么意思?谢谢你了。@朴老师
老师,建筑服务公司,买了10万多用途卡,可以开发票进公司费用吗,这些卡用来Song Li的,能做账进费用吗?
老师,现在还可以开一级名称劳务吗
快递公司,什么叫直营业务员?
外包:小件员到账金额减取件费收揽金额。这是什么意思?@朴老师
国家企业信息里面,解除企业经营异常,怎么申请恢复呢
老师,建筑公司租办公室和装修怎么账务处理
柠檬云财务软件免费版,导入结汇凭证,总提示贷方外币格式不对,怎么修改,
个人代理标签预警,这个是在哪里会提醒?目前我登录公司电子税务局都是正常的
账上已经红冲了多结转的成本,明年汇算清缴时还要做调增吗?
你好。你用利润分配未分配利润做到今年,然后调整去年汇算清缴。
老师,我是这么做的反冲暂估,结转成本分录借主营业务成本贷库存商品负数225.34吗?
不是的,你这个不对。借库存商品 贷利润分配,未分配利润你做这个。
金额是相差的数还是暂估的数呢
跨年了不能直接这么红冲是吗?
差额多暂估的那一部分。
这样子是吗,那最后结转成本呢?怎么处理,怎么冲暂估的应付款呢?之前,暂估的时候,贷方是应付账款_暂估
同学,你这种方法你得全部红冲。借,应付账款,带库存商品,借,库存商品, 贷利润分配未分配利润, 借,库存商品。应交税费,应交增值税进项。贷,应付账款, 借,利润分配未分配利润,贷,库存商品。
老师,我把分录里对应的数据填了一下,你看看对不对,然后最后一个借利润分配未分配利润贷库存商品就是结转成本的分录是吗?
把最后一个分录删除就可以了
老师是这样子的吧,然后再到去年汇算清缴调增差额这个数
你好,今年做去年的汇算清缴就需要纳税调增,调增的金额就是你未分配利润的那个。
对的,我就是这个意思,凭证正确的吧
真的非常感谢老师的耐心解答
是的对的,上面的账务处理对的。
老师,这是跨年了这么处理,如果没有跨年呢?利润分配未分配利润这个用什么科目,主营业务成本吗?
是的,对的,是这么做的。
非常感谢老师
不用客气 周末愉快