你好,同学 业务是真实的话 正常做账的,没有收到钱挂往来科目应收账款
各位老师,大家好,我们公司是新成立的,纺织公司,然后三个老板入股合伙的,有两个老板除了用货币,还有用布料做投资的,就是他们在别的地方的布料,销给其他公司,把这个款项打进了我们公司,我们公司给人家开了增值税专用发票,其实我们公司还没有正常开始生产呢,那么这个该如何做账务处理呢,请老师们指点一下,谢谢
各位老师,大家早上好,我们公司是三个股东,其中两中股东把以前公司剩余的些布料做为资本投进来了,然后又通过我们公司销售出去,款项进了公司公户,然后我们对人家开了销售发票,我们公司也是准备生产布料,但是还没有开始生产呢,然后,股东投进来的这些布料为实收资本,款项进了公司户,还给购买方开了销售发票,现在我怎么做账务处理,才能体理,实收资本,银行存款,主营业务收入,主营业务成本,这一块,这些账务处理,我衔接不上去了,请各位老师指点一下,把账务处理的分录给我详解一下,谢谢
各位老师,大家早上好,我们公司是刚开始成立并筹办呢,然后有三个股东,公司是生产布料的,其中有两个股东把之前尾货挂在我们公司销售呢,然后开出去了销售发票,款项进了公司户,等于已经有了收入,我问他们要成本单价呢,他们没有,然后我们公司新购进的原材要开进来的发票,他们说以这个为成本做核算,我们公司还没正常生产呢,请老师们指点一下,这个账务该怎么处理呢
各位老师大家下午好,我们公司是新成立的公司,然后三个股东,然后,其中的两个股东在南方之前是有公司的,生产布料的,留有一些布料尾货,现在挂在我们新成立的这个公司来销售,款项也进了公司账户,问题是没有成本 单价,我们公司也还没有正式开始生产呢,才在安装过程中,销售发票我们公司也开了,现在怎么做账务处理,请各位老师指点一下
各位老师,大家早上好,现在就是公司有三个股东,然后有一个股东以实物的形式投资布料,他相当于是以前公司的一些尾货挂到我们公司销售,现在他要开发票进来,以他另外一个公司的名义,然后,发票上面要不要备注实物投资呢,请老师们指点一下,谢谢
你好!老师!我想咨询下商品单价是25元,现在要求供应商再降一折,是不是25*0.1=2.5,25-2.5=22.5
1.4月走借:应付职工薪酬-工资 贷:银行存款 2.计提工资,借管理费用-工资 贷:应付职工薪酬 后来发现劳务费走到工资里了,次月5月调整:1.借:应付职工薪酬-工资 贷:应付职工薪酬-工资 2.借:管理费用-劳务费 贷:管理费用-工资薪金 7月又把劳务费走到工资里了,8月又调整,借:管理费用-劳务费 贷:应付职工薪酬-工资,这两种调整方法都对吗老师
老师你好,红冲7月份发票,(客户信息变更,所以在8月份重开发票,在变更后信息开票),请问老师红冲7月份发票,必须红冲主因业务成本么?急急
老师,20万买股东10%的股份,要缴纳哪些税费?
发票(普票)金额390.6元,实际付款390元,有没有什么影响?
老师,我想问一下公司要收的工程款,我们属于分包方,总包直接代发我们工人的工资人工费,申报个税是我们申报吗?
老师,应收账款的原始销售单对账单凭证要怎么保存,也是附在记账凭证的后面吗
请问老师,增值税税负率怎么算?
老师,职工交医保是不是要现在国家医保服务平台,先给他申报一下工资,然后再进电子税务局申报
我公司找到联通公司采购无线网络设备,对方单位开具发票内容为电信服务,合同内容为*主机设备等,两者不符,我公司入账有什么风险?
款项收到了,发票也开了,就是不知道这个,比如说对方是付给我们款项的,然后我们开销售发票,然后我们也是给别的公司付原材料 款项,实实在在的原材料运到老板的另一个公司了,这种的我不知道怎么做销售收入,又怎么原材料的账务处理呢,请老师指点一下,谢谢
销售收入 借银行存款 贷主营业务收入 你们支付采购 借库存商品 贷银行存款
老师,重点是成本这一块,上面这些我都知道的
按照采购的金额,结转成本
老师,这个只是走账呢,没有利润一说,所以我不知道怎么做账务处理呢
你哈。同学 这样的话收到钱挂往来 支付冲往来科目