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你好,小规模纳税人,现在要做5月份的账,这个月开了8万发票,借应收账款80000,贷:主营业务收入76190.48,应交税费一未交增值税3809.52,然后第二步又作:借应交税费-未交增值税3809.52,贷:营业外收入3809.52,前会计是这样做的

2024-06-01 15:12
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-06-01 15:22

你好,同学,小规模纳税人不用未交增值税这个科目,计入应交税费-应交增值税就可以,其他没有问题。

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快账用户3742 追问 2024-06-01 15:42

到6月份结束,如果没有超30万作分录借应交税费-应交增值税,贷:营业外收入吗

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齐红老师 解答 2024-06-01 16:10

是的,理解没有问题。

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你好,同学,小规模纳税人不用未交增值税这个科目,计入应交税费-应交增值税就可以,其他没有问题。
2024-06-01
你好,是这样做分录才是 借:库存现金/银行存款  , 贷:主营业务收入  ,应交税费—应交增值税 借:应交税费—应交增值税   , 贷:营业外收入—增值税减免     
2023-06-30
您好!是的,分录可以这样。但是第三部其实可以不用
2023-03-22
你好,小规模纳税人他没有销项税额和进项税额,一般做账的时候是用应交税费-应交增值税这个就可以了
2024-01-31
您好 这样账务处理正确的
2021-03-20
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