你好,这个软件是自己使用的,如果是的话,金额大小2万以上的,借无形资产,贷银行存款,如果金额小的话,低于2万借管理费用,贷银行

公司买车了,购买了车险,但只看到银行回单,没收到发票。我凭银行回单应该怎么做账录分录?
老师,我想问问,我当时买东西的时候先从公账付的款,付了款之后当时还没开发票,过了两个月才收到发票,我当时买的时候做的分录借:费用贷:银行存款 那下个月来发票的时候,我怎么做分录了?
老师,公户银行A内部互转到公户银行B,B户跨月收到款,此时A户当月应该怎么做分录才能使账平呢?
公司1月份支付了一笔商标代理费,当月收到了发票,当时做的分录是 借:应付账款 贷:银行存款。现在收到通知商标没有过,发票还没有入账,应该怎么做分录呢
老师好 我想问一下银行收到无形资产转兑费,但是当月没给人家开发票,下个月才开,当月应该怎么做分录
老师:请问,企业开办期间陆陆续续在发生费用,是一直计入长期待摊费用——开办费 ,每月都不摊销,等装修完成后,统一开始摊销是吗?
公司只有一个会计,怀孕了,产假6个月,怎么处理呢,公司遇到这样的情况
老师,我问下贷款利息能开专票吗?
公司只有一个会计,怀孕了,产假6个月,怎么处理呢,公司遇到这样的情况
个人给我们公司多开票了,我们已经入账了,这个多开票应付账款贷方有余额,这个怎么办
老师 你好 请问客户公司的法人私账转公账可以开发票吗
商贸公司中的标、为工程项目提供的混泥土以及砖石、以及给项目员工提供的工作服、该如何入账科目?
老师 是这样 我们建筑公司向银行贷款200万 每个月支付利息 收取银行的利息发票,而我方给客户开具利息发票,客户这边给我们支付利息,这一部分利息收入计入哪个科目 其他业务收入吗
23/24年度有报关出口,但是当年税务没做处理,现在需要怎么做
老师,车间有个仪表安装项目,还未付款,有合同了,怎样挂账
如果是做了无形资产的,借,应付账款贷无形资产借无形资产贷应付账款 借,累计摊销。贷,管理费用 借,管理费用贷,累计摊销。
2500元,就是当月只有银行回单,次月才有发票,两个月的分录分别应该怎么写
借管理费用 贷银行存款, 借应付账款 贷管理费用 借管理费用, 贷应付账款
要写三步吗
对的,需要写三步。 暂估了 你的发票,到了需要红冲
当时写第一第二步,次月才最后一步对吗
你好,第一个是当月做的。 第二个是发票收到了红冲的。 第三个是做发票的。
好的,谢谢老师
不用客气,周末愉快
红冲是借方负数吗
可以的,可以这么做的。
那余额不平,对吗
借方负数表示贷方怎么不平,哪里不平。
借方还有2500是不是要结转才平
月末结转损益不就可以了吗?
明白了,谢谢老师
不用客气 周末愉快