你好,这个软件是自己使用的,如果是的话,金额大小2万以上的,借无形资产,贷银行存款,如果金额小的话,低于2万借管理费用,贷银行

老师,请问一下,公司开发票,开企业管理服务费,应该不会涉及到要交其他小税种吧?
老师 26年个税专项扣除附加开始了 填写时间在25年12月份 同事明年生小孩 现在没有相关资料 怎么提报呢
请问以前暂估商品入库是20万,同结转成本20万,后面收到发票18万,还有2万在后期还会开进来,那我收到发票分录是借:库存商品18万,货:应付账款18万,并同时冲之前暂估入库的是借:库存商品-18万,贷:应付账款-18万,之前结转成本也不用冲掉,是这样做的吗?
只有我们是餐饮行业。抖音上进行团购。比如我们这一个月抖音平台的销售数据是5万。这里边肯定有可能会产生退单。也就是说有人到店里边吃饭,核销了以后,我们才能从抖音平台进行提现到我们基本账户。本月抖音平台我们提现到基本账户3万元。怎么做账务处理?
老师,我们公司给员工和四个合伙人都订了公司统一的服装是不是要在发工资时交工资薪金个税
老师好 当月发生外单位人员做技术援助应当月支付的劳务费 用给他申报个税吗
专精特新的电子证书可以在哪里查询
老师如果12月份发工资,所加起来的个税都超一万了,不知到明年3月份能否全额退还?
老师,请问有产品创新就一定有创新的基础产品和产品家族,这句对吗?
老师您好 我们是自产自销农产品种植企业,全免企业所得税的,很少成本发票回来,平时购进都是收据多,收据能入账吗?汇算清缴要不要调?
如果是做了无形资产的,借,应付账款贷无形资产借无形资产贷应付账款 借,累计摊销。贷,管理费用 借,管理费用贷,累计摊销。
2500元,就是当月只有银行回单,次月才有发票,两个月的分录分别应该怎么写
借管理费用 贷银行存款, 借应付账款 贷管理费用 借管理费用, 贷应付账款
要写三步吗
对的,需要写三步。 暂估了 你的发票,到了需要红冲
当时写第一第二步,次月才最后一步对吗
你好,第一个是当月做的。 第二个是发票收到了红冲的。 第三个是做发票的。
好的,谢谢老师
不用客气,周末愉快
红冲是借方负数吗
可以的,可以这么做的。
那余额不平,对吗
借方负数表示贷方怎么不平,哪里不平。
借方还有2500是不是要结转才平
月末结转损益不就可以了吗?
明白了,谢谢老师
不用客气 周末愉快