你好,这个软件是自己使用的,如果是的话,金额大小2万以上的,借无形资产,贷银行存款,如果金额小的话,低于2万借管理费用,贷银行
老师,九月有1000的费用票,收到发票没有银行回单,做借:管理费用 贷:其他应付款-法人 十月份又把这1000的银行回单给我了,我应该怎么做分录啊
公司买车了,购买了车险,但只看到银行回单,没收到发票。我凭银行回单应该怎么做账录分录?
老师,我想问问,我当时买东西的时候先从公账付的款,付了款之后当时还没开发票,过了两个月才收到发票,我当时买的时候做的分录借:费用贷:银行存款 那下个月来发票的时候,我怎么做分录了?
老师,公户银行A内部互转到公户银行B,B户跨月收到款,此时A户当月应该怎么做分录才能使账平呢?
公司1月份支付了一笔商标代理费,当月收到了发票,当时做的分录是 借:应付账款 贷:银行存款。现在收到通知商标没有过,发票还没有入账,应该怎么做分录呢
银行利息收入怎么做账
我申报免扺退税申报表时提示企业申报数据存在汇总表免征和抵扣税额与增值税申报表存在差额,如何解决?
居间费一个亿,转入个人账户扣税多少钱,公司账户扣税多少钱?没有成本发票,没有人员工资
为什么不是借长投 贷主营业务收入,不明白为什么有资本公积
别人公司欠我们老板100万,对账的时候金额是100万我老板签字了,但是今天老板发现实际银行就到账80万,少了20万,这个怎么办?
老师你好,我给客户开票开多了90块钱,预付账款上不够我怎么办,上个月开的票
老师2问3年2个月和5年2个月是怎么看出来的?
老师使用权资产是怎么算出来的?没看明白
还有公司和法人挂了几千万的往来款,如果法人的这部分往来转增资本,需要交税吗,怎么处理账务
关于交易费用,比较乱!
如果是做了无形资产的,借,应付账款贷无形资产借无形资产贷应付账款 借,累计摊销。贷,管理费用 借,管理费用贷,累计摊销。
2500元,就是当月只有银行回单,次月才有发票,两个月的分录分别应该怎么写
借管理费用 贷银行存款, 借应付账款 贷管理费用 借管理费用, 贷应付账款
要写三步吗
对的,需要写三步。 暂估了 你的发票,到了需要红冲
当时写第一第二步,次月才最后一步对吗
你好,第一个是当月做的。 第二个是发票收到了红冲的。 第三个是做发票的。
好的,谢谢老师
不用客气,周末愉快
红冲是借方负数吗
可以的,可以这么做的。
那余额不平,对吗
借方负数表示贷方怎么不平,哪里不平。
借方还有2500是不是要结转才平
月末结转损益不就可以了吗?
明白了,谢谢老师
不用客气 周末愉快