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老师好,当月购买的软件,做账时只有银行回单,当月的分录应该怎么做,发票还没收到,跨月的时候,才收到发票,分录又应该怎么做?

2024-06-02 15:39
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-06-02 15:41

你好,这个软件是自己使用的,如果是的话,金额大小2万以上的,借无形资产,贷银行存款,如果金额小的话,低于2万借管理费用,贷银行

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齐红老师 解答 2024-06-02 15:42

如果是做了无形资产的,借,应付账款贷无形资产借无形资产贷应付账款 借,累计摊销。贷,管理费用 借,管理费用贷,累计摊销。

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快账用户8531 追问 2024-06-02 15:45

2500元,就是当月只有银行回单,次月才有发票,两个月的分录分别应该怎么写

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齐红老师 解答 2024-06-02 15:48

借管理费用 贷银行存款, 借应付账款 贷管理费用 借管理费用, 贷应付账款

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快账用户8531 追问 2024-06-02 16:01

要写三步吗

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齐红老师 解答 2024-06-02 16:01

对的,需要写三步。 暂估了 你的发票,到了需要红冲

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快账用户8531 追问 2024-06-02 16:03

当时写第一第二步,次月才最后一步对吗

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齐红老师 解答 2024-06-02 16:03

你好,第一个是当月做的。 第二个是发票收到了红冲的。 第三个是做发票的。

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快账用户8531 追问 2024-06-02 16:04

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2024-06-02 16:07

不用客气,周末愉快

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快账用户8531 追问 2024-06-02 16:09

红冲是借方负数吗

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齐红老师 解答 2024-06-02 16:10

可以的,可以这么做的。

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快账用户8531 追问 2024-06-02 16:12

那余额不平,对吗

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齐红老师 解答 2024-06-02 16:14

借方负数表示贷方怎么不平,哪里不平。

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快账用户8531 追问 2024-06-02 16:16

借方还有2500是不是要结转才平

借方还有2500是不是要结转才平
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齐红老师 解答 2024-06-02 16:17

月末结转损益不就可以了吗?

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快账用户8531 追问 2024-06-02 16:17

明白了,谢谢老师

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齐红老师 解答 2024-06-02 16:19

不用客气 周末愉快

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你好,这个软件是自己使用的,如果是的话,金额大小2万以上的,借无形资产,贷银行存款,如果金额小的话,低于2万借管理费用,贷银行
2024-06-02
你好;   借管理费用- 商标代理费 贷应付账款   
2023-01-06
发票来了不是专票的话不用处理,直接贴到凭证后面就行,是专票的话发票还是贴回去,复印一下做个凭证 借:应交税费-增值税-进项税额 借:费用负数
2021-11-06
你好同学,先记入预付账款,发票到了后再确认费用,冲预付账款。
2021-09-25
你好,借其他应收款,内部贷银行存款a银行。
2022-10-13
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