你好,同学 借固定资产300000+3000=303000 应交税费应交增值税39000+3000×9%=39270 贷银行存款303000+39270=342270

编制对应的会计分录收到深圳市万发公司开具的增值税专用友票上注明:机器设备价款39100元、税额5083元;对万代垫运费并转来承运单位开具的增值税专用发票上注明:运费3300元、税额297元;填制固定资产接验收单确定的原始价值为42400元(39100+3300),该设备直接交付车间使用;填制“家家兴机械公司付款审批单”,报经有关领导审核无误同意付款,同时通过企业网银支付款项47780元。麻烦可以帮我计算出来吗谢谢
长青机械公司2×17年10月发生下列有关固定资产投资的会计交易或事项,根据所给资料,按照记账凭证的要求编制专用记账凭证。1.收到购买生产用机床的增值税专用发票上注明:数量2台、单价150000元、价款300000元、税额39000元;对方代垫运费并转来承运单位神华物流公司开具的增值税专用发票上注明:运费3000元,税额270元;全部款项已用银行存款支付,设备直接交付车间使用。
长青机械公司2×17年10月发生下列有关固定资产投资的会计交易或事项,根据所给资料,按照记账凭证的要求编制专用记账凭证。1.收到购买生产用机床的增值税专用发票上注明:数量2台、单价150000元、价款300000元、税额39000元;对方代垫运费并转来承运单位神华物流公司开具的增值税专用发票上注明:运费3000元,税额270元;全部款项已用银行存款支付,设备直接交付车间使用。
长青机械公司2×17年10月发生下列有关固定资产投资的会计交易或事项,根据所给资料,按照记账凭证的要求编制专用记账凭证。1.收到购买生产用机床的增值税专用发票上注明:数量2台、单价150000元、价款300000元、税额39000元;对方代垫运费并转来承运单位神华物流公司开具的增值税专用发票上注明:运费3000元,税额270元;全部款项已用银行存款支付,设备直接交付车间使用。
长青机械公司2022年10月发生下列有关固定资产和无形资产构建过程中的经济业务。(1)收创购买生产用机床的增值税专用发票上注明:数量2台、单价150000元、价款300000元、税额39000元;对方代垫运费并转来承运单位神华物流公司开具的增值税专用发票上注明:运费3000元、税额270元;全部款项开出转账支票支付,设备直接交付车间使用。(2)收创2号线生产线工程购买生产用WI型车床的增值税专用发票上注明:数量2台、单价250000元、价款500000元、税额65000元;对方代垫运费并转来承运单位开具的增值税专用发票上注明:运费4000元、税额360元。收创银行转来的“委托收款凭证(付款通知)”,经审核无误,同意付款,设备已运抵企业并直接交付安装。(3)生产线工程的土建工程企业自行组织力量进行产品仓库的建造,耗用生产材料记175000元。(4)生产线工程WH88型车床的安装委托通达机械安装公司进行,结算要装费收创的增值税专用发票上注明:价款20000元税额1800元,全部款项开出转账支票付记。(5)生产线工程安装完毕,经验收合格达到预定可使用状态,计算并结转工程成本。会计分录怎么
网络货运公司,给司机申报个税交纳的经营所得个人所得税可以税前抵扣吗?
请问老师,公司购买了6000元的一套模具,入什么科目
老师,您好,我公司处置固定资产,产生点损失,可以企业所得税前扣除吗
企业所得税汇算清缴退的钱怎么记账
小规模公司偶尔出口普通货物,需要什么材料可以开票,需要做免税备案吗?
根据《中华人民共和国个人所得税法实施条例》(中华人民共和国国务院令第707号)第六条第一款规定,工资、薪金所得,是指个人因任职或者受雇取得的工资、薪金、奖金、年终加薪、劳动分红、津贴、补贴以及与任职或者受雇有关的其他所得。冬季取暖费、防暑降温费为与任职或受雇有关所得,应纳入工资薪金所得范围缴纳个人所得税。请问老师凭票报销的供暖费也需要合并工资申报个税么
付给对方的居间费,是付给个人,个人不开发票,需要给他代扣缴个税吗,居间费应该不属于劳务报酬吧
@董孝彬老师 别的老师别回答
去年本应属于长期待摊费37161.44直接入费用,并有538.56未计入成本入费用或待摊费,直接未摊销,这样的汇算清缴怎么处理
*与销售行为不挂钩的财 政补贴收入*政府补助 开票的话 税务编码是什么