您好 请问自己单位是建筑服务公司 建设工程完成甲方扣了质保金吗?

老师,以下分录您帮我检查一下,是不是对的呢? 6月1日,收到政府专项扶贫资金 借:银行存款 20万 贷:专项应付款—某某项目 20万 6月1日收到货款发票 借:在建工程—项目 20万 贷:应付账款—供应商 20万 支付货款 借:应付账款—供应商 20万 贷:银行存款 20万 6月22日收到政府专项扶贫资金 借:银行存款25万 贷:专项应付款—项目25万 6月24收到货款发票 借:在建工程25万 贷:应付账款—供应商25万 6月30日支付货款 借:应付账款—供应商227500 贷:银行存款227500 6月30日完工验收,在建工程转入固定资产 借:固定资产45万 贷:在建工程45万 关于“专项应付款”科目的结转,结转到“营业外收入”吗?货款还有22500元是保证金,1年后支付,此笔款项该怎么体现呢
老师,请问甲方直接从合同总价中扣留的质保金是计入应付账款还是其他应付款呢,会计分录1、借:在建工程-**项目,贷:应付账款;2、支付时:借:应付账款,贷:银行存款。3、如果发生问题不予支付借:应付账款,贷:在建工程-**项目,以上对吗
一、建筑行业当月进销项 1.销项收入 借:应收账款 贷:主营业务收入 2.分包进项 借:主营业务成本-分包款 贷:应付账款-供应商-分包项目 二、收到项目款时 借:银行存款 贷:应收账款 三、支付分包款时 借:应付账款-供应商-分包项目 贷:银行存款 请问老师,以上分录是否正确,那么这几笔分录中的主营业务成本和主营业务收入在二、三、业务发生后去哪里了呢?
1.建筑行业分包项目时: 借:主营业务成本 1000 贷:应付账款-供应商-分包项目 1000 2.同时需要暂扣班组3%质保金于项目完工后两年支付: 计提班组质保金: 借:主营业务成本 30 贷:应付账款 -供应商-分包项目质保金 30 请问老师这个第一个分录金额是否有问题,计提的30元质保金是从分包项目的总金额1000元里计提的,录入金蝶账时应该填写为: 借:主营业务成本 970 贷:应付账款-供应商-分包项目 970 这样写才对是吗?
你好..比如:A公司是母公司,B公司是子公司 现在因为一项目,B公司需要贷款.A公司与银行签订合同.. 当时放的这笔贷款是在A公司的账户, 借:银行存款 贷:长期借款 A公司作为监管账户一直直接对接项目方支付工程款 借:在建工程 贷:银行存款 现在之前的凭证有2笔业务看不懂,麻烦回答一下 1⃣️:这个账户的钱支付完了以后把在建工程打包转至其他应收款 借:其他应收款 贷:在建工程 因为这个项目后期还有付款,账户钱已支付完.后期的花费也是在其他应收款里面记着 2⃣️:B公司在账户钱支付完了以后,自己支付了项目应还本金,因此A公司要冲减长期借款,A公司的分录是这样写的 借:长期借款 贷:其他应付款 现在没看懂的是,B公司还本A公司冲减长期借款.为什么是贷其他应付款 第二现在要核算A公司替B公司付了多少款..怎么算
种植竹苗,开具一个点的专票,后面是不是都必须开一个点,企业所得税还享受减免吗》
银行借款的利息,入账时没开发票,直接白条入账,现在开回发票,要怎么入账?
老师,26年年初个人所得税我把25年的数据一键带入到26年了,但是我工资低,想把子女教育全部给我对象,还能改吗?这都半年过去了
外购一台需安装的机器设备,支付购买价款为320万元
老师早上好!边际贡献率=边际贡献除以销售收入,请问销售收入是含税还是不含税金额?
老师,我们的客户A公司要求我们同时和他的另外一家公司B合作(两家公司不是同一个法人),我们需要让A出具担保B准时付款的担保函吗?
老师,你好,我要开物业费的发票,注册一个商贸公司可以吗,定期定额户?
销项我只收别人10个点亏不亏
老师,工资未发放,个税系统按0申报可以吗
老师,比如开票价税合计240716.3元,税额27693.02元,如果现在倒推,只知道税额,倒推的金额有点误差怎么回事
我公司是甲方业主,对方进行施工
那按您前面的思路入账正确的
好的,谢谢老师啦
不客气哈,如果您这个问题已经解决, 希望对我的回复及时给予评价。祝你学习愉快,工作顺利!谢谢!不清楚的还可以继续追问!!