您好,人力资源肯定会超30人,不会享受残保金免税优惠 的,不申报个税我们的利润得多高呀,这些工资是我们的主营业务成本
小规模纳税人,开票200万,增值税申报时,代理记账把销售额填写成1941747.57(3个点)实际我们开的普票1个点,不含税金额是1980198,但是申报收入是按照1941747.57申报的,神奇的是税务比对通过了,我们申报收入和账上收入也不一致,计提的税额也对不上,这个风险是不是也很大?需要修改报表呀,修改报表又怕上黑明单?求指教
老师,小规模纳税人22年2季度申报了未开票收入5万,3季度又开具了2季度5万元的发票,3季度又无其他收入,申报的时候,本想填负数,但是比对不成功,申报不了,打税务电话说反正不交税,重复申报也没关系,当时就报了。账重复做了一遍,入的现金。但是现在审计要出报告,这个怎么解释?如实说还是怎么?会不会喊调账?
老师请问下,我们上月做了无票收入,但已申报增值税,这个月又开票给的对方,是跨区域房租,我们这个月需不需要报预交增值税,如果申报预交增值税会不会重复交税?》
有老师可以明白这个业务吗,问了两个老师,都没有解决,
请问一下劳务派遣公司,代扣代缴后,也会开发票给对方,那劳务派遣公司自身在申报个税不就会超过30人,涉及残保金吗?
老师您好,公司销售医疗设备,能开居间服务费发票吗?
有哪位老师交通银行对方户名上有空格,但是付款成功了嘛
您好~想咨询下:携程服务平台代开的机票、服务费、保险费等增值税专用发票,税率为:6% 这种发票可以进项抵扣吗?
我们单位是个门诊部,有一个小食堂就员工自己的几十个人的小食堂,那个食堂师傅他在税务局代开的发票,上面写的项目是劳务费,那么发票上面也有相应的税额,那么现在这个劳务税应该是哪里来交啊?他开的这个金额应该就是我们单位按员工每个人12块钱的标准给他的,然后他这个金额应该包括他的这个购买食堂的菜费和劳务费一起,开的就上面就写的是劳务费因为我们个税系统跳出来要我们单位来跟他交这个个税,应如何来办?
老板有个公司,经营钢材销售,他朋友也想参与合作,资金一人出一半,利润也一人一半,但是他朋友不想以实收资本来投资,请问老师如果这样他打进的款项怎么会计处理?后面产生的利润及本金怎么转给他朋友才合规呢?以及要产生哪些税呢?谢谢老师
小规模纳税人举办赛事购买车辆无偿捐赠出去,需要缴纳税款不
你好,老师,一般纳税人公司国际物流公司,开报关费用可以开普票?还是一定要开专用发票
老师咨询一下,小规模公司,2023年开票6400元,用户给汇款到公户了,但财务做的收款是现金收款。原因是这个公司只做了这一笔业务,再没有其他业务,银行流水一直没有给代账公司,所以才做的现金收款,今天把账拿回来了,发现银行余额7000,账面银行余额是0,银行流水都没有做账,现在怎么调整,没做账的银行交易怎么补呢?
老师,企业之前和员工签合同,由于社保原因,现在想重新统一签订一次,是否需要把之前的已签订的合同做了解除合同,还是不需要就是签订新的就可以了
以前买的二手车记成本里了,现在又买了一辆我想记固定资产可以吗
但是我们申报了个税,也会开发票给对方的
您好,是的呀,开票是收入,人工申报个税是我们的成本