已经申报了预交的,不用再重复申报

老师我们是建筑工程公司,在外地有预交增值税,这个月申报上个月的增值税时需要交2000税款,但是我们有预交抵扣了2000,不交税。这个分录,借:应交税费-未交增值税,2000,贷应交税费-应交增值税-转出未交增值税2000。预交的增值税,抵扣要交的怎么做呢。
小规模纳税人跨区域涉税,11月23号开了增值税普票,12月13号才办下来外经证在异地预缴,15号机构所在地也要申报交税,如此重复交税了,机构所在地那边说开票和预缴退不了税,然后现在又通知要开票结果税务大厅那边不能预缴税,如果我现在又开票的话是不是下个月又会重复交税呢
老师,我们是房地产的预售阶段,每个月要根据预收金额,预交增值税和土地增值税,我们4月份预收收入是0,这个增值税预缴申报,和土地增值税需要做0申报吗?
老师请问下,我们上月做了无票收入,但已申报增值税,这个月又开票给的对方,是跨区域房租,我们这个月需不需要报预交增值税,如果申报预交增值税会不会重复交税?》
老师我们公司是一般纳税人,上个月开了简易计税专票,在外地预交增值税,这个月申报增值税报表当中会提现预交增值税吗?还是需要我手动填写啊。
老师 我想问下什么情况才能开票 我不敢乱开发票 不知道哪样是虚开发票
老师你好!建筑工程预缴10万元,本期抵扣7.8万元,余额为2.20万元,老师怎样做分录,老师指导一下
请问下企业所得税收入是什么收入
请问老师,假如一个个体户去年拿到营业执照,一直未做税务登记,但有收入,今年四月份税务登记,那七月份申报时需要把去年的,今年一到三月的收入也申报吗?如果申报,收入算几月份的呢?
老师,那A公司(70%)是公司,受益人备案怎么填,信息表都是填个人信息的
老师,我司2月收到个税手续费返还,执行企业会计准则(2001),计入其他业务收入对不?同时申报增值税,由于小规模纳税人季度销售额未超过30万,所以增值税计入营业外收入,这样处理对不?
老师好,在摊销房租的时候,最后多出一分钱。请问怎么处理呢?
比如制造费用200元,其中A产品生产了100件,销售了90件,库存剩余10件;B产品销售库存50件,C产品生产了50件,卖了50件,按分摊额去结转生产成本和销售成本怎么结转在库存里的数呢?尤其是B产品里的生产成本和销售成本分别怎么结转呢?
我是学堂vip,我想学手工账的月结年结和跨越数据衔接的明细账总账登记,能在哪里找到视频课程,请详细指导
老师你好,我们公司有3个股东,2个自然人(27%和3%)和一个A公司(70%),A公司是国内注册企业,是100%外资投资,我司对A公司受益人备案该怎么填?
没有申报预交,当是地申报在另外一区域在
意思是1月份做的无票收入,当时申报增值税时就在公司所在地税务局申报了增值税,现在我们4月又补开了发票给对方,我们要在另一个区域申报增值税,如果我现在申报了预交增值税,会不会出现重复申报的情况?
你已经在异地申报了预交增值税就不用重复申报的