您好! 您重复申报纳税整体影响不大,但是重复入账这个会产生影响,审计这边如实说就好了,他们应该是会给你们调账的
你好,老师,小规模企业一季度的时候开了一张15万的发票,不用交增值税的,以后到现在七月份都没有开过发票,但是前期的会计把这张发票做了预收账款,他没有做主营业务收入,导致一季度申报的时候增值税有这笔收入,但所得税没有,二季度也是这样申报的。 现在税务系统里有一个提醒,说所得税的收入和增值税收入与不匹配,该怎么办?
老师您好,当月中旬小规模升一般纳税人,月初小规模时开具了3个点的专票税率未作废,本月中旬在缴上期增值税时即连带缴纳了月初开具的3个点的税款,所以申报表上也连带上了上月的收入及本月月初3个点的收入一起。也就是说假设上季度开票不含税收入44万,交税1.3万,本期月初升一般纳税人前开了3个点的专票不作废,这部分3个点的专票不含税收入2.8万,税款800元,申报表上也同上季度的收入一起上了数据,那带上我现在给的数据会计分录如何做?
老师你好,请教一下,代账12月份报完税做完账,我们拿回来一看,12月份的营业收入比增值税申报表的当月收入少2万多,但是本年累计的数据是对的,就打算按照申报表的数据为准(因为都交过税费了),现在申报季度财务报表中季度收入的时候怎么填啊,如果按照申报表的数据填,本年累计就多了,如果自己手动调的话税务那边会不会根据以前申报的信息核查到啊,请老师帮忙解答一下,谢谢。
老师,小规模纳税人22年2季度申报了未开票收入5万,3季度又开具了2季度5万元的发票,3季度又无其他收入,申报的时候,本想填负数,但是比对不成功,申报不了,打税务电话说反正不交税,重复申报也没关系,当时就报了。账重复做了一遍,入的现金。但是现在审计要出报告,这个怎么解释?如实说还是怎么?会不会喊调账?
老师 我今年二月的时候冲红了一张去年的免税发票 重新开了百分之一的 结果就是税没有少 但是收入冲减少了 这样的话我在第一季度申报的主管税务告知如果季度超了30就不能在当季冲销 等到几幅免税的时候可以冲 结果当时申报表我就是申报的税控那里280万 但是总收入290万 这样的话就等于税控冲了但是总额没冲 税就交的一个点 但是我季度销售额还是高 升一般纳税人了 以后就没有机会冲销掉那部分免税收入了 您看我这种情况应该怎么办
老师,我发现以前的银行流水他们做账做错了,三月份开始错的,我怎么改,改到七月份吗?
今年中级什么时候可以打印准考证
老师:有没有政府单位的实操课件
老师给员工发工资是不是必须发到员工的卡上,能用现金发工资吗汽车修理厂只给,老板老板娘,厂长交接社保,如果用公户给没交社保的员工发工资会也麽样
老师好,我们企业有一个服务是推广服务,帮客户上外地去推广产品,在这期间发生的所有衣食住行和餐费还有超市小票都要计入主营业务成本吗?
老师您好,战略考试,主观题把知识点都写上了,对应题目内没找好扣的分多吗?
老师您好!请问这道题编制抵消分录时为什么不用抵消取得时新增的股本和资本公积呢
老师给员工发工资是不是必须发到员工的卡上,能用现金发工资吗汽车修理厂只给,老板老板娘,厂长交接社保,如果用公户给没交社保的员工发工资会也麽样
汽车4s店试驾车怎样算折旧,比如30万的试驾车,计算公式是什么
老师你好,我们是一个电商科技公司,做的政府项目,我要怎么公项目核算呢
就是他的审计报告会调,但是我的财务账不用调撒?
您好! 根据您的描述,重复入账是属于一个错误会计核算,账务处理建议更正调整
付给私人的装修款,但是一直没有拿到发票,说以后也拿不到发票了,这个预付账款要怎么处理呀?审计要求对账涵,只有让对方填否吗?
您好! 预付款在财务处理中仍可以结转为成本费用,只是为了规避税务风险,在纳税申报时候调增该笔费用即可
不需要任何附件吗?一次性入管理费用,不用走待摊费用哈,那今年再转入费用,可以撒?
您好! 如果您是租的,可以计入长摊,如果是自己的房子,直接费用即可
租的,如果走长滩,每年汇算清缴都要填出来,好麻烦哦,租的,可以直接费用吗?
您好! 实务中直接计入费用的也不在少数,虽然不太符合准则,但是可以解释的说法:其金额相较于全年支出来讲不算大,可以一次计入费用