要申报增值税,如果是一般纳税人,一般计税的13%。销售货物未开具发票一栏里面填写。

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您看一下发票,这个好像没有税。怎样申报
处置价格是5000吗?如果是的话,销售额填写5000÷1.13。
人家开票方没有税额,你们单位有税额的,需要自己计算。
怎样计算,怎样申报
处置价格是5000吗?如果是的话,销售额填写5000÷1.13。
5000是含税的,换算成不含税的除以1加税率就行。
1.不含税税收入5000/1.13=4424.78 税率4424.78*17%=752.2填写申报表的时候填写增值税附表一开具增值税发票,开具其他发票里面填写相应的销售额和税额么? 2.如果这样填写的话和系统的发票税额不一样没有关系吧
税额等于4424.78×13%,按照这个来。
现在没有17%的税率的。
在附表一未开具发票一栏填写,也就是第5列和第6列。
那我上面发的那个发票是什么发票,是不是现在通过二手车交易都要开这样的发票
二手机动车发票,这个是以二手交易市场开出来的,开票人是二手交易市场。
不是你单位开出来的,你单位虽然是销售方,但是可不是开票人。
那就是我你可以选择开这个票,也可以选择不开,但是申报税的时候要按二手车发票计算申报?
是的,对的,是这么做的。
如果是简易计税的话我这个税是怎样申报的,怎样计算,填在申报表哪块
3%简易计税销售货物附表1里面填写。然后减免的1%在主表应纳税减征额,还有减免明细表,本期发生额实际抵扣金额。