童鞋 你好 需要区分50万是不是和收入挂钩 如果是 那就按照收入准则 确认收入 借:银行存款 50 贷:主要业务收入50 如果不是和收入挂钩 那就判断是属于资产补助还是收益补助 如果是资产补助 那就确认递延收益 后期折旧时转入其他收益 借:银行存款 50 贷:递延收益 50 如果是属于收益补贴 需要确定是对未来还是过去 如果是未来 借:银行存款 50 贷:递延收益 50 如果对过去 借:银行存款 50 贷:其他收益 50
老师,我们公司这个业务比较绕 我先一点一点跟你说啊 1、我们是快递公司 大客户来寄件的时候我们一般会收取他们一部分购买面单的钱 也就是预收款,收到时 我借银行 贷预收 2、客户从我们这里寄件出去结算给我们运费时,可能我们会多扣客户的预付款,也就是说原本客户预付款是100,运费是90,但实际我们扣了客户预付款110,分录是 借应收账款-20 借预收110 贷主营收90。 3、现在因为客户寄件售后的一些问题,导致我们要退客户一部分售后款,比如要退客户10块(还是以上面例子),但客户要求把我们要补给客户的款项20和售后款10全部充成面单款(也就是客户预付款)。这个分录我就不会做了 ,麻烦老师帮我看看这剩下的分录要怎么做,另外我前面1和2的分录正确吗
老师,我们公司这个业务比较绕 我先一点一点跟你说啊 1、我们是快递公司 大客户来寄件的时候我们一般会收取他们一部分购买面单的钱 也就是预收款,收到时 我借银行 贷预收 2、客户从我们这里寄件出去结算给我们运费时,可能我们会多扣客户的预付款,也就是说原本客户预付款是100,运费是90,但实际我们扣了客户预付款110,分录是 借应收账款-20 借预收110 贷主营收90。 3、现在因为客户寄件售后的一些问题,导致我们要退客户一部分售后款,比如要退客户10块(还是以上面例子),但客户要求把我们要补给客户的款项20和售后款10全部充成面单款(也就是客户预付款)。这个分录我就不会做了 ,麻烦老师帮我看看这剩下的分录要怎么做,另外我前面1和2的分录正确吗
假设你是一家国内大型批发商贸企业的财务人员。公司的基本信息及本年的交易事项如下所示,请对公司本年业务所涉及的财务问题作出分析和解答。东晋贸易公司于2010年注册成立,是国内一家大型百货批发集团,产品销往全国各地,公司年收入过百万。本年度发生的部分交易事项如下:业务3:公司月3月1日从广州白云日化公司购进洗衣粉30000千克,单价为2.5元,已通过银行转账的方式支付。3月5日商品运到,实收商品共30100千克,溢余100千克,原因待查。隔日相关部门产原因发现,上述溢余中40千克属于自然溢余,其余部分为供货方多发,公司同意作购进处理,并通过银行转账法师补付货款,当日公司收到供货方补来的增值税发票。请分析业务3中公司3月5日和3月6日应进行的会计处理,编制相关会计分录
老师,请帮我看一下这个应该怎么做? 公司厂房从8月份出租,因为对方的营业执照没有办下来,所以一直没有签租凭合同,租客执照已办好,预计10月15日签合同,免租期4个月,即8.9.10.11月是免租的。在这期间租客产生了水电费如9月就电费11万,(从我司对公账户扣款了) 问题1.签订租凭合同起始日是否就如实际填8月1日? 2.拿8月1日起租合同去税务局増加从租,免租期没有收入那就不产生税? 3.我司代缴电费,等租客转到我司对公账户,此项代缴电费对公账户为收入,那税务局要不要我开票?如果开了票它就会识别是收益,但是它只是代缴的费用,那我应该怎么样子把这个费用做平不用交税?
属于外贸公司,出口业务性质(免退税),请问下张老师这种类型业务的情况应该怎么处理哦, 国外要的一批商品,,找的一家供货商负责直接出口商品,单独和国外结算货款, 运费货代这块,我们找,我们负责在国内联系货代公司,我们公司代垫海运费这些货代费用,货代公司开普票给我们(发票是免税的,抬头是我们公司的名称), 收汇运费的时候我们会多收一点,比如一笔货代费用了100元,我们也代垫了100元,后面国外给我们支付了150元。我们应该交哪些税金,我们这边是做无票收入嘛,按差额50元缴税还是按150元全额缴税
工会经费汇算清缴填在管理费用的哪个项目里
老师,现在建筑企业跨市施工,还需要办理外经证吗
老板年初注册的新公司,前期装修,自己付钱购买办公家具,办公设备,自己付钱给装修队,一直没开过发票,现在开来采购材料,家具,电脑,打印机的发票,能作为实物出资吗?
老师好,请问,海关企业信用管理类别和外汇管理局分类管理等级,怎么查询?
老师,开票必须扫脸吗
想咨询下,有使用过用友畅捷通T+系统的老师吗?公司临时变更办公地点,目前使用新无线网络,软件主服务器电脑可以正常登入使用,但其他电脑不能连接登入,目前有联系过用友,说是网络服务器没有连接上,有遇到过这种情况吗?
请问小规模合伙企业,年底计提的个税,税金及附加,未缴纳,第二年期初填哪个科目?
老师你好,我想问一下所得税汇算时,应付职工薪酬24年贷方计提数,奖金多计提了,但在25年2月发放奖金时又冲的多计提数,这时汇算清缴应付职工薪酬账载金额我应该填24年计提数吗
出纳日报表,如何制作,并且快速的能在一张表呈现出,银行,现金,支付宝,微信,的收支余,新手小白,老师最好是能有模板
请问老师,小规模纳税人,在做销售收入时,应交税费-应交增值税,税额是1%的税率,还是3%的税率入账的?
代收代付 借:银行存款 贷:其他应付款 借:其他应付款 贷:银行存款
老师,那收入分别应该按多少确认呢
那收入分别应该按50万元确认呢
老师,如果按照过去事项的补贴收益的话,我们此项业务应该确认多少钱的收入,是80万还是130万
如果是对你们当期的销售补贴 就直接全部确认
全部确认?130 万?
是的 如果你50万的补贴和你这80直接相关 那就是80+50=130(万元)
如果不相关呢?
如果不是和收入挂钩 那就判断是属于资产补助还是收益补助 如果是资产补助 那就确认递延收益 后期折旧时转入其他收益 借:银行存款 50 贷:递延收益 50 如果是属于收益补贴 需要确定是对未来还是过去 如果是未来 借:银行存款 50 贷:递延收益 50 如果对过去 借:银行存款 50 贷:其他收益 50
老师,我是想问,这部分补贴属于收益补贴,并且是对过去的,在这样的情况下,我应该确认多少万的收入,是不是80万?
是的 收入确认80万元
如果我确认80万的收入,我实际支付给上游公司130万的成本,我这样做账不是就亏了吗
所以呀 你要确认这50万元到底和收入挂不挂钩
不挂钩,挂钩的话就要根据收入准则走了,就不能做其他收益了,是吧
是的呢 只能确认收入 不能作为其他收益