童鞋 你好 需要区分50万是不是和收入挂钩 如果是 那就按照收入准则 确认收入 借:银行存款 50 贷:主要业务收入50 如果不是和收入挂钩 那就判断是属于资产补助还是收益补助 如果是资产补助 那就确认递延收益 后期折旧时转入其他收益 借:银行存款 50 贷:递延收益 50 如果是属于收益补贴 需要确定是对未来还是过去 如果是未来 借:银行存款 50 贷:递延收益 50 如果对过去 借:银行存款 50 贷:其他收益 50

您好,我是国际贸易公司。刚成立一年。目前在国内没有出口业务,在欧洲承接了一项德国公司的采购和代缴税业务。收的是代缴税的服务费年5000欧元。流程是我客户的供货商提供货物是欧洲当地库存的处理1-3折的货物,我客户给我派安盈账户货款,然后我付货款给供货商,嘿嘿供货商给我开发票,欧洲当地从波兰发货到德国。这部分全部在欧洲(中国境外),之后我再给我客户出欧洲认可的发票,同时对波兰和德国税务局交税。我要问的是, 1、这部分需要记账吗?怎么记账。(如果记账,就要涉及库存,但我没在国内,是直接欧洲当地发货,我查文件叫转口贸易)。 2、每年5000欧元的服务费,我不知道怎么提取和交税合理。 3、派安盈货款这部分在欧洲各地已经交税,国内不需要交税,但是如果记账,是否会涉及税收问题
老师,我们公司这个业务比较绕 我先一点一点跟你说啊 1、我们是快递公司 大客户来寄件的时候我们一般会收取他们一部分购买面单的钱 也就是预收款,收到时 我借银行 贷预收 2、客户从我们这里寄件出去结算给我们运费时,可能我们会多扣客户的预付款,也就是说原本客户预付款是100,运费是90,但实际我们扣了客户预付款110,分录是 借应收账款-20 借预收110 贷主营收90。 3、现在因为客户寄件售后的一些问题,导致我们要退客户一部分售后款,比如要退客户10块(还是以上面例子),但客户要求把我们要补给客户的款项20和售后款10全部充成面单款(也就是客户预付款)。这个分录我就不会做了 ,麻烦老师帮我看看这剩下的分录要怎么做,另外我前面1和2的分录正确吗
老师,我们公司这个业务比较绕 我先一点一点跟你说啊 1、我们是快递公司 大客户来寄件的时候我们一般会收取他们一部分购买面单的钱 也就是预收款,收到时 我借银行 贷预收 2、客户从我们这里寄件出去结算给我们运费时,可能我们会多扣客户的预付款,也就是说原本客户预付款是100,运费是90,但实际我们扣了客户预付款110,分录是 借应收账款-20 借预收110 贷主营收90。 3、现在因为客户寄件售后的一些问题,导致我们要退客户一部分售后款,比如要退客户10块(还是以上面例子),但客户要求把我们要补给客户的款项20和售后款10全部充成面单款(也就是客户预付款)。这个分录我就不会做了 ,麻烦老师帮我看看这剩下的分录要怎么做,另外我前面1和2的分录正确吗
假设你是一家国内大型批发商贸企业的财务人员。公司的基本信息及本年的交易事项如下所示,请对公司本年业务所涉及的财务问题作出分析和解答。东晋贸易公司于2010年注册成立,是国内一家大型百货批发集团,产品销往全国各地,公司年收入过百万。本年度发生的部分交易事项如下:业务3:公司月3月1日从广州白云日化公司购进洗衣粉30000千克,单价为2.5元,已通过银行转账的方式支付。3月5日商品运到,实收商品共30100千克,溢余100千克,原因待查。隔日相关部门产原因发现,上述溢余中40千克属于自然溢余,其余部分为供货方多发,公司同意作购进处理,并通过银行转账法师补付货款,当日公司收到供货方补来的增值税发票。请分析业务3中公司3月5日和3月6日应进行的会计处理,编制相关会计分录
老师,请帮我看一下这个应该怎么做? 公司厂房从8月份出租,因为对方的营业执照没有办下来,所以一直没有签租凭合同,租客执照已办好,预计10月15日签合同,免租期4个月,即8.9.10.11月是免租的。在这期间租客产生了水电费如9月就电费11万,(从我司对公账户扣款了) 问题1.签订租凭合同起始日是否就如实际填8月1日? 2.拿8月1日起租合同去税务局増加从租,免租期没有收入那就不产生税? 3.我司代缴电费,等租客转到我司对公账户,此项代缴电费对公账户为收入,那税务局要不要我开票?如果开了票它就会识别是收益,但是它只是代缴的费用,那我应该怎么样子把这个费用做平不用交税?
是利润影响所有者权益,还是所有者权益影响利润
公司频繁做股权转让变更。会不会引起税局关注?
老师你好,我司是物业管理小规模纳税人,季度开票不超30W的。经营范围:物业管理,自有设备租赁(不得从事金融租赁),资产管理【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 ,这次开票变了,我公司本来开物业费是减按1%,现在还是这样吗?
我司是生产加工型企业,以EXW交易方式,订单中加工钢结构价值100万元,还有13万打包及国内运费,订单金额113万元,在填报关单时,这13万元的打包费及国内运费是否全部填入杂费,如果全部填入,杂费超过5%,是否有什么影响
劳动年审 是否实行带薪年休假 选择是还是否 选的否有影响吗
老师,如果给员工租房 确定没发票 我做账是该计入管理费用福利费,还是挂往来
我公司和甲公司相互采购,对于甲公司我们的往来既有应收,也应付。可不可以全部挂应收或者全部挂应付。这样算不算恶意调整资产负债表的数据
老师好,请问我们把车卖给个人,通过二手交易市场开的发票,打款进来的是另一个人垫付的,他有写代付款证明,那我们要留底的合同是和二手交易市场的那份,还是和这个代付款人的签注的合同呢?
季度最后一个月按收入的百分之九十结转成本,我怎么才能才能知道我的成本进项票是多少?还差多少?
老师,我申请发票提额度,需要对方公司确认合同,确认完之后就可以了吗
代收代付 借:银行存款 贷:其他应付款 借:其他应付款 贷:银行存款
老师,那收入分别应该按多少确认呢
那收入分别应该按50万元确认呢
老师,如果按照过去事项的补贴收益的话,我们此项业务应该确认多少钱的收入,是80万还是130万
如果是对你们当期的销售补贴 就直接全部确认
全部确认?130 万?
是的 如果你50万的补贴和你这80直接相关 那就是80+50=130(万元)
如果不相关呢?
如果不是和收入挂钩 那就判断是属于资产补助还是收益补助 如果是资产补助 那就确认递延收益 后期折旧时转入其他收益 借:银行存款 50 贷:递延收益 50 如果是属于收益补贴 需要确定是对未来还是过去 如果是未来 借:银行存款 50 贷:递延收益 50 如果对过去 借:银行存款 50 贷:其他收益 50
老师,我是想问,这部分补贴属于收益补贴,并且是对过去的,在这样的情况下,我应该确认多少万的收入,是不是80万?
是的 收入确认80万元
如果我确认80万的收入,我实际支付给上游公司130万的成本,我这样做账不是就亏了吗
所以呀 你要确认这50万元到底和收入挂不挂钩
不挂钩,挂钩的话就要根据收入准则走了,就不能做其他收益了,是吧
是的呢 只能确认收入 不能作为其他收益