直接在发放的次月申报工资,跨年了建议还是在1月前把本年计提的工资申报完毕,

请问老师我公司好多员工工资都是每个月8千到一万多的,我们发工资每个月都是预支,到过年的时候一次结清,那报个人所得税时是按预支工资的数据申报呢还是按他每月应发工资数据申报呢
徐老师您好!老师,请教1. 装修公司有两个月没有帮工人申报个税,他们都是临时工,没有每月按时发工资,一般是1至2个月甚至更长时间才发一次工资,所以发工资当月工资金额比较大,有2万元,有3万元等,那发工资当月备注下是2个月的工资,行吗? 2.临时工,每月也需申报个税吗?一个工地一般干2至3个月结束,有时候是工地结束才发放全部工资。老师,个税怎样处理才比较好呢?谢谢!
学堂老师,咨询一下,公司员工有停发的工资,账务里正常计提了就是没有发放!那申报个税的时候这个停发的工资是当月就申报呢?还是等实际发放的时候再申报更好呢?
员工工资好几个月才发,申报个税的时候是按照实际发放的时候按照实发金额报,还是分月申报
你好老师,我公司发工资有时候根据回款来发工资有时候一个月两个月才发工资,那我申报个税工资是按公帐发好还是现金发放呢
老师您好!请教个问题,无形资产摊销 摊销完成后出现贷方(入账价值的余额)入账金额9万,累计摊销贷方9万。这个应该是正确的吧?
表格如下所示,期初库存+本期发货-期末库存=本期流向,期末库存=门店库存+总部库存。1.当期末库存数量没有数据时则本期流向为0;当期末库存为0时,则本期流向计算满足上面条件。该怎么设置公式呢?
请问电子发票会计做账需要打印出来吗?
这个预收款不足可以倒挂吗?还是需要应收账款
老师,预收款有余额,应付款年初没有余额,应收账款4-8月才有陆续进余额,我在2月分做了笔分录,借:预收账款-1千万,贷预收账款1千万,当期应收科目为负数,到8月才平,这样处理有没有风险?
老师,2018年前好几个客户有预收款一直挂在系统上,可能是之前系统操作有问题没确认收入,现在应该怎样把那些预收款做账做掉(不需要发货给客户)
老师你好,请问这个民非公司支付的专家评估费分录怎么做?分别付了两个专家税前2500(实发2160)另一个税前1000(实发)960元,银行支付
收到无偿划拨的已经折旧完的固定资产怎么做账
老师,企业所得税汇算清缴后,实际的税费跟之前计提的有差异,账务处理怎么做?
预算会计科目财政拨款结转有余额,是没有花完的,设置科目的时候,会计软件里头科目类型只有资产,负债,净资产,收入,支出,选择哪个类型,余额方向符合逻辑
工资是按照公帐还是现金
是计提的工资,不是实际发放的工资
好的,那我发工资的时候呢是要和申报个税金额发放一样的工资?
发放的工资是要扣社保和个税的。只是申报个税的收入跟计提的工资收入是一致的