同学,你好 冲减去年交税的分录就行

我公司去年的免税销售收入,多缴纳了税款,今年申请退税,所退回的增值税和附加税怎么做会计处理?
我公司去年的免税销售收入,多缴纳了税款,今年申请退税,所退回的增值税和附加税怎么做会计处理?
收到税务退回上年度多缴增值税和附加税会计分录怎么做
老师,去年红冲的增值税专用发票,今年增值税和附加税税金退回了,这个账怎么做呢?去年没有计提增值税,计提了附加税,(我们是小规模纳税人)
去年和今年的增值税和附加税退税,会计分录怎么写?
冲减分录怎么写?
同学,你好 你之前的缴纳分录发一下
是要把之前的分录红冲吗?
同学,你好 嗯嗯,是的,或者做反分录
退税的钱已经收到了
同学,你好 嗯,这个一样的
这个是原始的分录
同学,你好 借:银行存款 贷:应交税费-应交增值税 税金及附加
只需要写退回部分的金额吗?
同学,你好 嗯嗯,是的
好的,谢谢老师
老师,那退税的二,三级科目是什么?
不客气,祝工作顺利
老师,再问一下,我这个科目对吗?
退税的分录
同学,你好 科目是对的
老师,是转出未交增值税还是转出多交增值税?这两个分不清楚,我计提的时候是转出未交增值税
同学,你好 计提是什么,那你退回,就做什么