问题一: 个人银行卡从香港公司收到的服务费是否需要申报个税,主要取决于以下几个因素: 1.服务性质与收入性质:首先,需要明确该服务费是否属于个人的劳务报酬、工资薪金或其他形式的个人所得。如果是,那么通常是需要缴纳个人所得税的。 2.是否属于香港应税收入:即使是非香港居民,凡因在香港境内担任任何职位、受雇工作或收取退休金而取得的收入,均属于应课税收入,均需缴纳薪俸税。但如果是从香港公司收到的服务费,且该服务并非在香港境内提供,那么可能不属于香港应税收入。 3.申报与缴税方式:是否需要申报:如果确认该服务费属于个人应税所得,那么需要按照香港或内地的税法规定进行申报。如何填申报:具体的申报表格和流程需要参照香港或内地的税务局规定进行。一般来说,可能需要填写个人所得税申报表,并附上相关的收入证明文件。申报时间:香港薪俸税是年度报税,课税年度为每年的4月1日至下一年的3月31日。因此,如果服务费是在这一期间内收到的,那么通常需要在年终进行汇算申报。但如果该服务费属于一次性大额收入,可能需要按照当地税务局的规定进行及时申报。 问题二: 国内公司收到合作商香港公司汇入的技术服务费后,该收入的申报缴税方式如下: 1.增值税:如果公司向境外单位提供的完全在境外消费的技术服务,适用增值税零税率。但如果服务在境内有实际消费或与境内的货物和不动产有关,那么可能需要按6%计缴增值税。公司需要根据实际情况判断该技术服务是否适用增值税零税率,并按照相关规定进行增值税申报和缴税。 2.企业所得税:该技术服务费属于公司的营业收入,需要计入公司的应纳税所得额中,并按照企业所得税法规定进行申报和缴税。公司需要按照税法规定的期限(一般为季度或年度)进行企业所得税的预缴和汇算清缴。 3.其他税费:根据具体情况,可能还需要缴纳其他税费,如印花税、附加税等。公司需要根据当地税务局的规定进行申报和缴税。 总结:无论是个人还是公司,在收到来自香港公司的收入时,都需要根据当地的税法规定进行申报和缴税。具体的申报方式和缴税标准需要根据实际情况进行判断和确定

老师您好,请问公司收到税务退回的个税手续费返还的钱,公司是一般纳税人,在填写增值税申报表时应该怎么填写呢?需要在未开票收入6%那一栏填写收入是多少吗?
老师,请教您一个问题,我们公司租赁我们员工的车,每个月给他支付5100元这个是需要员工去税务局给我们代开租车发票吧,这个税率是多少,另外我们需要给他申报个税吧,如果申报是按什么类型给他申报呢,来年个税汇算清缴他这部分收入用合并工资薪金申报吗
老师,课堂上讲:个税申报可以根据计提工资进行申报,也可以根据实际发放的工资进行申报,但是,如果公司财务紧张没有及时发放工资,但某个员工在其他处有收入,那么会导致个税税率跳档,我的问题:1.第一个问题,按照计提申报个税,第一年和第二年汇算时会提示,第一年多缴税了和第二年少交税了吗?2.第二个问题,请问按照计提和实际发放来申报个税,请问,结合前后两年,按照计提申报个税和实际申报个税,哪个会少缴税
请问,收到税务局发的这个信息,应该怎么处理呢?公司一直都是没有开票、没有收入,0申报有问题?需要更正2022年汇算清缴报表?只做了一笔50元的工资,其他没有。 这是什么情况呢?
你好,老师!请教两个方面问题 问题一、请问个人银行卡从香港公司收到的服务费需要申报个税吗?怎么填申报?收到款次月申报还是年终汇算申报? 问题二、我们是国内公司收到合作商香港公司汇入技术服务费后,这个收入怎么申报缴税?
老师,原材料领用多了,要怎么冲回?怎么做账呢?
计提的定存利息收入,所得税可以调减,在收到的年度一次性缴纳,请问这句话的描述正确么?如果不正确,怎么修改比较合适。
每个公司都有一个社保编号吗?
借方费用,贷方其他应付款,请问应付款增加还是减少了?
老师,驾校购入教练车,轿车记入固定资产哪个二级科目
请问老师,单位给车辆上的保险,中有一项取得的发票是:*保险服务*驾乘意外组合产品,需调增 么?属于商业保险么,给单位所有的车辆上的。
朴老师,电商的运费可以作为长期待摊费用来待摊吗?我公司是集团的电商公司,电商店铺的主体有的是我电商公司,大部分店铺主体是集团的工厂。25年1-6月所有的运费(包括集团工厂店铺所使用的运费)都是我电商公司付的(大部分运费都是工厂的,因为卖的好的店铺主体都是工厂)。快递公司开的也是我电商公司的发票。25年7-12月的运费全是工厂付的。所以我想2025年1-6不属于我电商公司的运费我作为长期待摊费用,摊在25年7-12月里,没有摊完的甚至摊在26年,因为主体是电商的店铺量走的少,运费也用的少。电商公司25年7-12月就不用工厂把运费开在成本里了。
哪些客票抵扣必须要公司抬头,哪些可以按个人抬头
老师您好,采购原材料,直接全部领用了,没有注明用在哪个产品上的,这个怎么核算成本啊
协会的会费收入,只是免增值税,不免企业所得税,可以作为业务招待费的计提基数么?
老师你太厉害了才提问几分钟就回答了还这么详细。问题一中我确定了是个人从境外取得的劳务报酬所得,是不是让本人在个税APP上申报呢?,问题二我知道了是服务收入所得需要做不开票服务费6%收入申报缴纳增值税对吗老师?
对的 2.对的,是这样的