是这样的,就是一开始,是做预付账款,和银行,因为只要是超过1个月的,都是需要分摊的
货没到、票也没到,但是预付了货款。如果有这种情况,做账借:预付账款/应付账款--某供货商 贷:银行存款 (应付账款和预付账款可以只用一个科目,应付账款如果是贷方余额表示应付账款,借方余额则表示预付的货款。预付账款则相反。如果两个科目都使用最好了。) 等发票、货物到,做入库,冲应付账款/预付账款。借:库存商品 贷:预付账款/应付账款-某供货商。 这样通过查看“应付账款、预付账款”明细账,就能知道谁家的货物还没到,是否已经付款。也能看谁家的发票还没到。 老师,这样做对吗?
老师,您好,我先做的预付账款,借方是预付账款款,贷方是银行存款,等第二个月票到货到,借原材料,借应交税费,贷方直接贷预付账款这个分录没有问题吧
老师,我们进项票比较多,每次进项票的分录是借库存商品 进项税 贷应付账款 银行支付货款了,借 应付账款 贷银行存款 现在老板想看那些公司没有开进项票的,我直接看每家公司的应付账款余额科目吗?我看很多都是贷方红字的,怎么是贷方红字呢?
老师,请问如果我要查2021年1月开始到现在支付了多少工程款,是不是看2021年1月开始至今应付账款和预付账款的借方发生额?应付账款的和预付账款的借方发生额是肯定会通过银行存款来走对吗?
老师。我想问下。我预付的时候是140628.54元,少给人家支付了11.4元,我当时记账是:借:预付账款贷:银行存款。,然后那11.4元我公司业务员支付给了对方,所以我收到的发票是对方足额开的,借:管理费用贷预付账款。那我现在应该咋做账把账目上预付账款这个贷方余额冲掉呢
老师申报增值税是,享受小微企业六税两费减免政策,适用减免政策的起止时间怎么填写?
在实操题里面,爱民医院跟快学中医门诊部都同样是医院,都是免征增值税的,那为什么快学中医门诊在做收入的时候,也同时做了增值税应交增值税,然后再结转到营业外收入,而爱民医院就没有这样做?
增值税申报表申报先填附表,主表数据自动生成,不用填写吧?老师
老师,请问购买的已经怀了小猪仔的母猪,然后饲养,产下小猪仔后卖小猪仔,然后母猪也卖掉。这种过程产生不产生增值税?
你好!请问公司法人以公司名义在银行开户贷款,这个账户没有给公司,贷款到期了,钱不够,法人从公司借了笔钱转到这个贷款账户上,这笔账改如何处理?谢谢
2022年3月,某企业发生与职工薪酬相关的业务如下:(1)本月应付职工工资总额为400万元,“工资费用分配汇总表"中列示的产品生产工人工资为300万元、车间管理人员工资为20万元、企业行政管理人员工资为50万元专设销售机构人员工资为30万元。(2)企业下设一所职工食堂,按每月每位在岗职工200元补贴给食堂,每月末以银行存款支付。企业在岗职工共计300人,其中产品生产工人200人,车间管理人员10人,行政管理人员60人,专设销售机构人员30人。(3)企业行政部门经理10人,企业为其每人提供一辆自有汽车免费使用,每辆汽车每月计提折旧200元。企业为产品生产工人租赁一栋宿舍楼,每月租金50000元由企业承担租金,以银行存款按月支付。要求:1.根据资料(1),作出该企业分配3月职工工资的会计处理。2.根据资料(2),作出该企业确认并支付职工食堂补贴的会计处理。3.根据资料(3),作出企业有关非货币性职工福利的会计处理。4.根据资料(1)至(3),计算3月该企业"应付职工薪酬"科目贷方发生额
客户要求开的发票品类我们没有,可以暂估先开,后面汇算清缴的时候补交税,这样可以吗?
员工的工资没有发,社保交了,申报个税能把社保扣除数填上吗
老师,赡养老人专项附加扣除,申报时,这月我填了1500元,那下个月我是填上个月和下个月的金额这和,还是一直填1500啊
老师申报增值税是,适用六税两费减免政策起止时间怎么填?我在报5月的增值税
那我入如果付过钱的房租 没有收到发票呢
可以先做费用,然后到时候汇算调增
这个是不是还要单独记录一下哪些缺票呀
这个的话要记录一下,这个的
那我没票的不摊销进费用了 省的汇算清缴还要转出来
对,这样最好统计一下就可以