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老师好,我们劳务费10万,其中包含住宿水电费2万,但是住宿费客户要从劳务费里扣掉,我们给客户开10万的票,那么客户只给我们打款8万,另外客户给我们开2万的住宿费这样可以做账吗,合规吗?

2024-06-05 14:17
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-06-05 14:19

不是那样的,你们正常开10万,对方开2万发票。对方补差价8万

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快账用户3636 追问 2024-06-05 14:20

对啊,我表达的就是对方给我们8万呀,另外2万直接给我们开发票冲行吗

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齐红老师 解答 2024-06-05 14:23

不行,你们开票还是开10万,

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快账用户3636 追问 2024-06-05 14:24

我们是开票是开10万,我是问客户打进来 8万,不是还有2万余额吗,客户不打进来 了,倒过来给我们开张 发票抵了行吗

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齐红老师 解答 2024-06-05 14:26

我说的就是那个意思呀,冲就完事

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不是那样的,你们正常开10万,对方开2万发票。对方补差价8万
2024-06-05
可以的,可以这么做的。
2024-06-05
你好,这个水电费,宿舍费你们有发票吗?
2024-01-30
同学你好,这样写分录是可以的,但是你还有一笔就是总公司帮你垫付的,你得还给他,然后把你的应付帐冲掉。
2020-10-31
同学你好 收到平台发票时,借财务费用 10 万,贷其他应付款 - 平台 10 万;给客户开票时,借其他应付款 - 平台 5 万,贷主营业务收入等及应交税费;供应商承担 5 万从货款扣除时,借应付账款 - 供应商 5 万,贷其他应付款 - 平台 5 万,以此平账,处理时要合规并保存好相关凭证。
2025-01-09
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