可以抵扣的呀 内销的都一样 可以抵扣的

对一家又有出口免税,又有内销的外贸企业,进项税额怎么抵扣呢?
老师,我公司是生产型国内销售加国外出口企业,想问一下免抵额、和免抵税额的区别,免抵额我知道怎么得来的:免抵额=出口金额*0.13-退税金额,其中退税金额是国内进项税额-国内销项税额的留底税额;您帮助详细解答一下免抵税额是怎么得来的
您好,出口外贸企业有内销业务开出发票产生的销项税额是不能用进项税额抵扣的吗 与 生产型企业的免抵税有什么区别呢
国内采购原材料1万,进项税额1300元,改材料全部用于生产出口产品上,生产型企业一般贸易出口(免税),那这个买的材料的进项税额能够抵扣吗?
外贸企业,当月有出口退税率为0产品视同内销及出口退税产品。产生的费用发票进项税额如何抵扣?是按照销售额比例抵扣吗?账务如何处理
个人代开发票,建筑服务。项目名称可以是维修吗?写维修会有什么不良后果吗?谢谢你了
老师:食堂阿姨每天去买菜,都是向个人购买的,每天在800元左右,那每个月累计就是大概二万四,可以凭收款收据入账,做税前扣除吗
老师,你好。开经纪代理服务费*居间费需要缴纳印花税吗
老师,商贸出口企业有很多种样品,库存商品二级科目全部一一添加吗
老师,三年的合同金额是29162966.36,广宣费可以开多少发票呢
老师,现在在做汇算清缴填A105050职工薪酬支出及纳税调整明细表,公积金这块:应付职工薪酬~公积金科目计提了350元,支付了350元,后面就没有计提也没支付了;但是个人所得税申报时每个月都扣除了350元; 现在汇算清缴怎么填?公司公积金账户一直没钱交,账载金额我可以按350*12=4200元、实际发生额350元、税收金额350元填写吗?
你好,老师,股东贷款买车。首付公司代付,贷款利息公司代还,经营收益入公司,车做了公司固定资产,股东要带车退股,会计分录怎么做?怎么做账核算
老师,三年的合同金额是29162966.36,广宣费可以开多少发票呢
你好,老师,股东买车投入公司经营了5个月,经营收益归公司,首付与经营期间贷款+利息各个股东共同承担吗?其中一个股东要退股。该怎么做账核算
账无忧结账的,想把商品名称改一下怎么修改
就是抵扣了剩余的税额不能用于出口退税是吗
老师,那这个免退税和免抵退税有什么区别呢,生产企业的抵也只是抵内销部分的销项
同学你好 出口退税的进项只能用一次 一张报关单对应一张进项发票
嗯嗯,那免抵退是什么意思嘛
● 免:指对生产企业自营出口或委托代理出口的产品,免征本企业生产销售环节的增值税。 ● 抵:指生产企业自营出口或委托代理出口的产品,其应退还的所耗用外购货物和劳务的进项税额,可以抵减内销货物的应纳税额。 ● 退:指当生产企业自营出口或委托代理出口的产品应抵减的进项税额大于内销应纳税额时,对未抵减完的进项税额予以退税。
理解不了
免抵税额就是出口应退税额抵内销税额的部分,即本来出口企业应退给你的税,但是用这部分应退税来抵减你内销时应缴纳的增值税,这部分就是免抵税额。从另一个角度考虑,假如这部分退税,那么内销那部分产生的税额就要另行缴纳。这样如果此部分不退,内销相应的税额部分也就不用另行缴纳,两者就相互抵消了
那免退税的话是出口的部分取得的进项直接退,就不能先抵减内销,内销和出口的进项要分开用是吗,只有生产企业才能有资格先抵后退可以用同一张进项是吗
同学你好 对的 是这样
好的谢谢
满意请给五星好评,谢谢