您好, 可以的, 这个没有问题的
老师我问一下今你的业务,但是发票明年才开进来,发票这可以入今年的账吗
老师,请问去年做了分录,今年才开到发票,可以算去年的吗
请问老师,2021年的劳务费,今年才收到发票,发票是今年开的,可以算成去年的费用吗?
请问老师20年发生的业务在今年开票报销可以吗?
老师好!请问去年的餐费发票才拿回来,在今在今年可以做今年的费用吗?
老师,第1项的税,我每月申报的时候咋没有看到过?这个在哪里申报?有操作步骤吗?
印花税的账务处理:我们公司税务局核定是按次申报的,那我到了月底计算一下计提,借:税金及附加,贷:应交税费—应交印花税,等次月15日缴纳的时候写,借:应交税费—应交印花税,贷:银行存款,这样做的账,是不是正确的,老师?
个人以无形资产出资的时候,是不是要涉及个人所得税,相当于先卖后投?
请问,增值税缴纳后更正申报后不交了,可以转到下一个年度抵吗
老师,一般纳税人本月开具证明普票,没有开具专票,那么需要取得进项专票吗?还是取得普票进项就行
我是旅游业,游客投诉后的赔款,做什么科目?
老师,更正23汇算报表,申请退税,需要更正财务报表吗,我们是小企业
老师,开不出来发票怎么办
贸易公司运费计入经营成本吧!
我刚咨询了代办财务方面的事情,财务提出了一个问题:在新的公司法下,以无形资产出资的股东在后期的股权变更和盈利方面会面临高达20%以上的税,公司良好情况下,这是一笔没有必要巨额支出。即使公司注销或减资,无形资产方都缴税。 这是什么意思?无形资产出资,后期股东变更或者盈利,这不是本来就20%的个税吗?如果是合理的平价变更,也不涉及20%个税吧
老师,20—23年,我们公司都申报了未开票收入,今年对方让我们补开这些不开票收入的发票,我们应该如何做呢?
直接开,然后把无票收入这里申报负数
老师,我有点担心比对异常。
申报不通过
这个很多吗?还是只有一点点
有五六十万吧,从20年到23年,积累的。就是借款利息。
这个太多了,要去税务局填报才可以
老师,那还有别的什么方法吗?
在网上申请通不多,要去税务局填报