您好, 可以的, 这个没有问题的
老师我问一下今你的业务,但是发票明年才开进来,发票这可以入今年的账吗
老师,请问去年做了分录,今年才开到发票,可以算去年的吗
请问老师,2021年的劳务费,今年才收到发票,发票是今年开的,可以算成去年的费用吗?
请问老师20年发生的业务在今年开票报销可以吗?
老师好!请问去年的餐费发票才拿回来,在今在今年可以做今年的费用吗?
老师,8月的工资,9月发放,10月申报个税是申报8月的工资么?
老师,我们企业从来都没有申报过工会经费,这个月税务系统直接弹出一张通用申报工会经费申报表需要填,填报起止时间是7月到9月,这种情况我应该怎样填呢?就按照上面提示的月份,只报这个季度的?
你好,我们应付职工薪酬科目下有二级科目,劳务派遣人员工资,需要填写至计入成本的职工薪酬吗
如果提前付给员工3万,个税能分摊每月5000申报吗?是不是不可以了
老师,第三季度企业所得税纳税申报表改了,已计入成本费用的职工薪酬,包括劳务派遣的工资吗?我们的会计把劳务费也通过应付职工薪酬科目了,在填表时用不用把劳务费的金额减掉呢
老师好,酒吧行业现有的税务优惠政策有哪些?谢谢!
@苏晓燕老师!!那这种情况按你们老师的经验要怎么处理呢?
我的印花税有买卖合同,租赁合同,技术合同都是核定过的,但是只有技术合同本季度没有发生,另外两个有发生,技术合同还需要申报吗
我的印花税有买卖合同,租赁合同,技术合同都是核定过的,但是只有技术合同本季度没有发生,另外两个有发生,我只申报另外两个就可以了吗
老师您好,总表如何更新到分表,主要总表有很多合并单元格,导过来保留原格式,表头也有合并单元格,是一个销售表,从多个维度老板想看分表,比如按业务员。
老师,20—23年,我们公司都申报了未开票收入,今年对方让我们补开这些不开票收入的发票,我们应该如何做呢?
直接开,然后把无票收入这里申报负数
老师,我有点担心比对异常。
申报不通过
这个很多吗?还是只有一点点
有五六十万吧,从20年到23年,积累的。就是借款利息。
这个太多了,要去税务局填报才可以
老师,那还有别的什么方法吗?
在网上申请通不多,要去税务局填报