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老师,单位当月的未开票收入应该在税务表格哪里申报,小规模纳税人,1是收入的时候怎么做账 然后开票冲怎么处理,做账?

2024-06-06 09:27
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-06-06 09:28

同学,你好 增值税申报表填在未开票收入里面 分录 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费

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快账用户4965 追问 2024-06-06 09:33

未开票收入在哪一行?

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齐红老师 解答 2024-06-06 09:33

同学,你好 你的申报表截图一下

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快账用户4965 追问 2024-06-06 09:34

老师您看下

老师您看下
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齐红老师 解答 2024-06-06 09:42

同学,你好 好的,你季度满30万了吗?

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快账用户4965 追问 2024-06-06 09:43

有时候满,有时候不满,

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齐红老师 解答 2024-06-06 09:46

同学,你好 满的时候,填在第3栏 不满的时候,填在10栏

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快账用户4965 追问 2024-06-06 09:46

未开票收入吗?

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齐红老师 解答 2024-06-06 09:47

同学,你好 嗯嗯,是的

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同学,你好 增值税申报表填在未开票收入里面 分录 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费
2024-06-06
你好,你指的是无票收入部分吗?按1%
2023-08-13
。红冲做原来相反分录。 减免的税款转到营业外收入。
2023-03-16
你好,借银行存款贷预收帐款应交税费应交增值税,然后按月分摊收入,借预收账款贷主营业务收入,增值税需要一次缴纳企业所得税,按月确认就可以的。
2022-07-13
你好,冲减12月的无票收入增加有票收入就可以
2022-01-10
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