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老师好!我公司购小车一台11万元,购置税9630元,首付款是22000元,每月分期付款2770,想请问分录怎么做?谢谢!

2024-06-06 10:53
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-06-06 10:58

您好,借:固定资产119630  贷:应交税费-应交车辆购置税  9630   银行  22000  长期借款  110000-22000 以后每期还,看合同这里本金是多少 借:长期借款 (本金)  财务费用-利息(倒减)   贷:银行  2770

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快账用户1235 追问 2024-06-06 11:20

这车是2021年2月购买的,当时我问了我们的老师说借:固定资产—小车119630 贷:银行存款32000 贷:长期应付款87630.每月分期付款2770,2021.3月的开始还车贷的分录是借:长期应付款2770 贷:其他应付款—银行账户2770,到了2024年2月共36个月已还清车贷,但是我长期应付款科目的借方有余额,我还知道该怎么处理了。

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齐红老师 解答 2024-06-06 11:30

您好,不好意思,我以是跟银行贷款了,我们不是跟银行贷的款是 长期应付款。 我们这个是有2个科目的, 长期应付款 和 未确认融资费用,每月需要摊余成本乘合同上实际利率计算利息费用,现在这些余额转为财务费用-利息,

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快账用户1235 追问 2024-06-06 11:38

不是银行贷款的,那应该怎么做分录呢? 到了2024年2月共36个月已还清车贷,但是我长期应付款科目的借方有余额,我还知道该怎么处理了。

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齐红老师 解答 2024-06-06 11:47

您好, 借:固定资产119630   未确认融资费用(倒挤)  贷:应交税费-应交车辆购置税  9630   银行  22000  长期应付款  2770*36   每月 借:财务费用-利息  (2770*36%2B22000-110000)*合同上的实际利率   贷:  未确认融资费用    借:长期应付款  2770    银行   2770 每月的这个计算不一样,摊余成本,就是长期应付款账面 和未确认融资费用综合考虑的账面价值来计算,这样原来借方 未确认融资费用  在36个月后也平了

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快账用户1235 追问 2024-06-06 11:55

问题是这车是2021年2月购买的,当时已按老师说的分录做了,现在才发现长期应付款科目的借方有余额,我不知道该怎么处理,你能给个补救的做法吗

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齐红老师 解答 2024-06-06 12:03

您好,借:财务费用-利息   贷:长期应付款(余额)

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快账用户1235 追问 2024-06-06 12:10

还是没明白老师的意思

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齐红老师 解答 2024-06-06 12:11

您好,我们现在不是  长期应付款有借方余额么,这本来就是财务费用-利息,结转一下

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快账用户1235 追问 2024-06-06 12:13

老师的意思是:直接将长期应付款的借方余额结转到财务费用-利息,就可以了,对吗

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齐红老师 解答 2024-06-06 12:21

您好,是的,原来我们的分录写错了,只能这样调整

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快账用户1235 追问 2024-06-06 12:24

老师厉害!好的,谢谢廖老师!

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齐红老师 解答 2024-06-06 12:26

 亲爱的朋友,您太客气了,祝您生活愉快!  希望能帮助到您, 感谢善良好心的您给我一个五星好评~

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您好,借:固定资产119630  贷:应交税费-应交车辆购置税  9630   银行  22000  长期借款  110000-22000 以后每期还,看合同这里本金是多少 借:长期借款 (本金)  财务费用-利息(倒减)   贷:银行  2770
2024-06-06
你好 借:固定资产 53 贷:银行存款 10 长期应付款 40 营业外收入 3
2021-11-27
同学你好,简化操作,根据开票情况,借,固定资产,应交税费-应交增值税-进项(一般纳税人取得可抵扣票据,用于应税项目,否则,无此分录),贷,银行存款,47000,长期借款-本金,长期借款-应付利息,24688。
2021-05-28
您好请看拍的分录入图
2021-04-19
同学,你好 贷款 借:银行存款 贷:长期借款 购车 借:固定资产379800 贷:银行存款379800 支付借款,和利息 借:长期借款 财务费用 贷:银行存款
2024-05-16
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