你好! 补税会计分录 借:以前年度损益调整 贷:应交税费--应交企业所得税 同时结转以前年度损益调整 借:利润分配-未分配利润 贷:以前年度损益调整 实际补缴企业所得税时: 借:应交税费--应交企业所得税 贷:银行存款
老师,请问,小规模纳税人,缴纳几十块的所得税汇算清缴,会计分录要怎么样做呢?
小规模汇算清缴补交企业所得税分录怎么做
小规模汇算清缴所得税补税2000 补税的分录怎么做
请问,小规模公司,汇算清缴补交了企业所得税,怎么做账呢?
小规模纳税人所得税汇算清缴退税分录怎么做
上期确认未开票收入,借预收100,贷主营业务收入100,这期开票金额50,应该怎么做分录冲减上期
固定资产价值低于500万,允许一次性企业所得税扣除吗?
老师,我们公司卖茶叶的,入住了一个酒店,客户买茶叶都是在酒店结算,酒店再按照销售额的60%跟我们结算,40%相当于我们的租金,每次结算我们直接开票给酒店,如果买茶的客户要开票,这个票是酒店开给客户吗?
老师老板让我做一个工资拆分的合同,这个工人工资8000怎么拆分,社保要交多少钱失业养老工商医疗但是多少钱
冲话费100到账110怎么做分录啊
请问老师。个人能去税务局代开专用发票给公司吗?
老师您好,国际战略和全球化战略在题里谁强调单向沟通呀
买社保没有工资流水,有申报工资,会影响以后领养老保险的吗
一般纳税人企业有开免税发票和不免税的,但抵扣时把免税的进项抵扣了,如果现在进项税额转出,那要不要更正之前的报表补交税费呢,还是在下个月做处理就好? 请问老师这个问题
老师,公司自建的办公楼已经验收合格,房产证也有了,但是建办公楼的发票没收齐全,还在在建工程科目,没法转固定资产,该怎么计提折旧呢?因为供应商公司出了问题,还不确定什么时候能开过来发票
这些分录同时做成一张凭证可以吗
你好!可以的,操作没问题
这个做完凭证后,明细账里面“以前年度损益调整”余额应该是平的是吧?
老师你好,请帮我解决一下问题:我刚发现22年度汇算清缴分录和今年写的不一样,导致以前年度损益调整有余额,请看一下,怎么回事?
你好!这个是要平的。 你这个是利润分配没平。不是以前年度损益
请问,2022年的我怎么改一下?
在这个年度给他调一下账可以吗? 另作一个分录 借:利润分配—未分配利润70 贷:利润分配—以前年度损益调整70 这样可以吗?对今年的报表啥的有影响吗
你好!可以的,就这样就可以了
这个要是不调账,一直在以前年度损益调整里面负数显示,有影响吗?
你好!这个没有影响了