你好 最好是修改之前的申报表 按照所属期补 你下个月处理严格来说就是多抵扣了 修改之后的每个月增值税申报表 其他的不不修改

老师 请教一个问题 新接手了一家企业,纯生产出口的,发现他每月都抵扣了进项税,他又想有出口税负,留底进项税大于申请的退税额,那这样就没有了免抵额,也产生不了税负,那是不是让他调整方案,进项税等有需要才抵扣呢?
关于管理员对之前已退税的报关单号作免税处理,对应进项要转出,免税,转出,即出口免税不退不抵,需要补税的情况,可以按照以下步骤进行: 1.查询该报关单号下的进项税额。 2.确认该进项税额是否已经抵扣过。 3.如果该进项税额已经抵扣过,则需要补缴税款;如果该进项税额没有抵扣过,则不需要补缴税款。 具体来说,如果该报关单号下的进项税额已经抵扣过,则需要将该进项税额转出,并补缴相应的税款。如果该报关单号下的进项税额没有抵扣过,则不需要进行补缴税款的操作。 您好 上面这个我不太清楚,我们转出的进项税额不是当时购进原料的进项税吗?我们退税退回去 那那些进项为什么不能用了
老师好,请问一般纳税人,进项是普通发票,那计算税负的时候,是按照实际交税额计算,还是要把之前进账的那部分不能抵扣但是现在要补交的交出来再计算呢?谢谢老师
增值税一般纳税人农业开发公司。在2019年6月份有一张进项发票做了勾选认证。7月份做的抵扣,但是在今年系统又比对出来那一张发票属于免税,不能做抵扣,需要做进项税额转出。请问老师在附表2哪一行填写这个?进项税额转出呢。这家企业还需要更改哪些报表?
增值税一般纳税人农业开发公司。在2019年6月份有一张进项发票做了勾选认证。7月份做的抵扣,但是在今年系统又比对出来那一张发票属于免税,不能做抵扣,需要做进项税额转出。请问老师在附表2哪一行填写这个?进项税额转出呢。这家企业还需要更改哪些报表?他的企业增值税和附加税是两张表,附加税是单个的报表。
朴老师,我公司5月搬迁了,5月的电费物业把钱打给我们老板了,让我们老板付。那这样的话,我让老板把钱转进公户,再用我公司公户付电费?
老师,你好,请问工厂的进销存系统可以自己做一个表格吗?需要有哪些关键信息?
领生育津贴,社保要买满多少个月才能申领
银行账上的现金存到对公账户上,存钱的时候备注什么
老师,物业公司的电费水费燃气费需要交印花税吗?
在申报缴纳印花税时,如果没有按照合同时间或者开票时间规定的时间申报缴纳印花税,而是超过规定期限申报缴纳印花税,这种情况需要进行更正印花税申报表?这种被管理老师查到会怎么办呢?
老师,我们公司刚成立,还没有仓管。现在入库都是我们自己在进销存系统登记进货单,再导出来打印出来,这个进货单是没有任何人签字的,这样能入账吗?我需要再附上其他的附件吗?
工商年报中,特种设备有哪些?
1️⃣物业管理服务、车位管理费、车辆停放费、打滴滴的费用、汽油成品油、汽车维修保养费呢 2️⃣水费、天燃气费、电费、公交卡充值费、缴纳的房租费没有开票呢 3️⃣植物养护费、通讯费、办公用品、卫生纸、垃圾袋、生活用品采购、过年买的对联、福字布置办公场所的这些需要? 4️⃣收到的材料公司的、劳务公司开具的发票呢? 这些收到的或者没有开具发票但是实际是付款的,哪些需要缴纳印花税呢?对应的应税项目是什么呢?是按照取得发票的日期申报缴纳印花税? 这些项目中是否需要合同呢?
海关进出口收发货人备案流程
这个企业一直开蔬菜免税发票,但4月份时开了两张鸡蛋9个点的发票,然后之前那个会计抵扣了蔬菜(免税)的发票,如果这个月我冲红那两张鸡蛋发票改成免税发票,再进项税额转出,那会不会有滞纳金的。
不会 当期的没有滞纳金
我说的第二句问题是4月份开的哦。
那更正之前的报表,不是有滞纳金吗?
因为冲红是这个月,而更正在4月
你这个月红冲,然后再进校转出不是吗?你下一个月才申报 本月红冲下个月申报 你只要更正之前所属期的一定会有滞纳金