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老师,公司自建的办公楼已经验收合格,房产证也有了,但是建办公楼的发票没收齐全,还在在建工程科目,没法转固定资产,该怎么计提折旧呢?因为供应商公司出了问题,还不确定什么时候能开过来发票

2025-08-24 14:33
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-08-24 14:33

先暂估 一般纳税人按不含增值税的金额来 做在建工程,然后转固定资产完工的次月开始折旧就行

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快账用户4796 追问 2025-08-24 14:36

暂估的金额按照多少暂估?发票不确定什么时候能开过来,也能转固定资产吗?

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齐红老师 解答 2025-08-24 14:37

花了多少钱 对方是一般纳税人开的9%的吗 按总金额/1.09

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快账用户4796 追问 2025-08-24 14:39

按照房产证下发的当月暂估转固定资产,次月开始计提折旧吗?老师

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快账用户4796 追问 2025-08-24 14:40

钱没有全部付清,对方也没有全部开完发票

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齐红老师 解答 2025-08-24 14:40

你们验收合格,当月就可以转固定资产

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快账用户4796 追问 2025-08-24 14:41

按照合同金额暂估吗?如果后期合同金额有变动怎么办呢?

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齐红老师 解答 2025-08-24 14:44

对的是的,在红冲之前的在做发票的,要不你就现在问一下对方,确定一下金额,让对方出结算单

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快账用户4796 追问 2025-08-24 14:47

红冲之后比如2025年月折旧额滩多了,2026年少了,做2025年汇算清缴需要调增吗

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快账用户4796 追问 2025-08-24 14:48

有工程结算单,但是跟合同金额不一致,先按照结算单暂估固定资产吗?

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齐红老师 解答 2025-08-24 14:56

是 哪一个准确按照哪一个暂估

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相关问题讨论
先暂估 一般纳税人按不含增值税的金额来 做在建工程,然后转固定资产完工的次月开始折旧就行
2025-08-24
你好 固定资产达到预订可使用状态就可以转 你这个只要达到了预定可使用状态,就可以转固定资产后面的这一些票据和那个金额,后面确定了之后,对于之前转固定资产的金额你再进行调整就行了。
2022-11-15
你好 1;      你们租赁回来 做专修的; 这部分  计入长期待摊费用 ;对的;  去调整分录   
2022-11-11
同学你好 有发票才可以的
2021-06-22
您好,按权责发生制挂账,不考虑发票影响
2022-11-13
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