根据交接的科目汇总表的余额建账

老师你好,刚接手一家公司,之前得账没有银行数据,现在银行流水显示之前有29462.52的期初余额,怎么做账才能调平呢
老师,新公司建账有哪些期初数据?如果没有资本投入是不是就没有期初数据?那公司付货款的钱哪来?
刚接手一家公司的账,累计折旧年初,年末都是负数,然后本来累计贷方还有数据,这样是提多了是吗?这样我怎么建期初才能和对方一致啊
请问刚接手一家公司,之前一直是代账公司做账,现在期末余额全部不对,而且是从公司成立开始就是做的假账,错账,甚至一年的银行收支都没有入账,这样的话是重新根据实际数据建立期初数还是把前面几年的账全部重新调整?
请问老师,刚接手的公司前期税务数据没有给交接,以往的年报在电子税务局都能查到申报记录并查看具体的数据,但是每年的季报却一个都没有该怎么查找呢?
老师,建筑公司开出去的票是建筑服务工程款。这发票合规吗?
老师,现在是不是很多的企业,都没有库存现金,所以去做出纳岗位,只需要登记银行存款日记账就行了,是吗?
老师,现在是不是很多的企业,都没有库存现金,所以去做出纳岗位,只需要登记银行存款日记账就行了,是吗?
外贸企业出口的货物,没有成本尽量,税务账务上要怎么处理?
老师您好?9月无收入,10月有收入,这两个月工资成本需要结转到10月主营业务成本
建筑垃圾清理,开票税收大类是什么
老师,我想问下,卖货物为什么不能平进平出,偶尔平进平出也可以吧
办公室装修费用,7万多,一般纳税人,可以一次性入费用吗?
老师晚上好,请问老师,填写职工薪酬汇算清缴表格里面工资薪金支出-账载金额填计提的工资金额吗?时间发生额是填写实际银行支付给员工的工资对吗?2,年终奖金是填在职工福利费支出吗?
老师好!请问:甲方销售一套设备给乙方,该设备甲方实际从c公司采购,现在双方约定设备款为50万,直接由乙方支付给c公司,另乙方从甲方购入时实际开票金额为价税合计45万。请问老师这个分录怎么做?
没有科目余额表,什么东西都没有的
没有交接资料过来的,税务局可以进,请问怎么建立期初数据?
必须要交接清楚才能建账,不然后边的风险大
就是没有呢?是不是可以看税局的资产负债表和利润表建账啊?
可以的,现在只有先那样做