在需要购买方确认的哈
购买方已经认证的发票,需要红冲,购买方去上传上了红字发票信息,请问销售方开具红字后需要将发票联和抵扣联寄给购买方做账吗?
老师,销售方开出的跨月专票需要红冲,购买方已抵扣,是购买方开出红字信息表,销售方来开负数发票吗?
如果发票已经抵扣认证了,购买方也可以直接开具红字信息表然后自己开负数发票吗,不是需要购买方开红字信息表给销售方,由销售方红冲发票再给购买方吗
销售方开的专票,需要红冲,购买方已抵扣。红字发票信息表,是销售方申请还是购买方申请
老师购买方抵扣了的发票需要红冲,是购买方申请红字信息表,那谁开红字发票呢?是销售方还是购买方
职称:注册会计师2025-05-1308:44已经确认过收入增加了利润了,但是你之前分红了吗?是不是没有分?200的应收已经确认收入,也分过红了
啥意思,老师,关键200已经确认过收入,等于确认过利润啊,也分过红啊现在只有银行1000和应收200,做未分配利润1200这难道不是重复增加分红利润了吗齐红官方答疑老师职称:注册会计师2025-05-1308:34你好对的可以分红只要确定你之前剩余的资金是利润就行
老师,我2024年暂估了一笔分录,现在确认拿不到票怎么调账和申报企业所得税
老师,公司5周年厂庆公司每人发500元现金红包,这个怎么做账
老师小企业会计准则冲减去年收入和成本怎么写分录?去年收入是借应收账款20000贷主营业务收入20000成本是借主营业务成本10000贷库存商品10000
开餐饮公司,需要交哪些税
老师,资产减值损失账面是负数,那在填汇算清缴表,纳税调整表的时候应该是调增吗?
想考2026初级会计职称 哪里有课程
齐红官方答疑老师职称:注册会计师2025-05-1308:30你好,这个不算重复增加了利润了。如果你纠结200之前确认过收入了,那除非你把之前的都补上,不然你也没办法解释1000是怎么来的。齐红(答疑老师)另外200确认过收入,所以最终形成利润也没问题的共2条回复老师关键是200之前已经确认过收入,而且分过红的如果1200再计入未分配利润,等于还有1200要分红吗
代扣代缴增值税的时侯,没有境外个人的信息时,怎么申报?
老师好,抵扣后,如果购买方不确认,这张红字发票就无效对吗?
购买方不确认就没法开
所以数电票前,已抵扣,则只能由购买方发起红字信息表;但现在数电发票,已抵扣,双方都可以发起,但需要对方确认,对吗?
是的,就是你说的那样子
老师好,如果现在把5月份的增值税申报了,就可以抵扣6月份的发票了,对吗?
是的,申报了就可以勾选6月份的发票了