可以部分红冲,确认单的理由选退货
老师您好,想问一下我在8月份退税勾选了两份退税发票,抵扣勾选一部分发票,这两种发票的认证在填报增值税表二的时候怎么填报呢?我在第四部分填了抵扣勾选认证的发票分数金额及税额,在第三项待抵扣进项税额里本期认证相符且本期未申报抵扣那栏填的退税勾选的发票份数、金额及税额,但是填完这两部分后第一项自动生成的申报抵扣的进项税额底行本期认证相符且本期申报抵扣栏的发票分数金额及税额和我认证的实际分数金额税额不一样是什么问题,是我哪里填错了吗?
老师,货拉拉,,6月份开专票1000元运输费给我们公司,6月收到票也入了账,进项发票也认证了,当时的账务处理 借:销售费用-运输费943 应交税费-进项税额57 贷:银行存款, 8月份因为这张发票有问题,货拉拉就开了红字发票给我,现在这张红字发票要怎么做账务处理,
老师您好 我们是房地产行业 6月开了专票是工程 ,由于没有备注,在11月退回去重开 ,该发票在6月就勾选认证了 我们在12月处理转出,但是税局说只能转到当月 那现在这个账务要怎么做处理呢 新补开的发票我们照样放在了6月的账里面了 进项税在12月勾选 现在这个已经进项税转出的金额怎么处理 感谢老师解答
老师,你好,请问3月勾选认证退税发票,4月把在电子税务局退税那做了进项发票回退,请问这个发票在4月申报表是要做进项税额转出还是怎么样? 对方是2月开的发票,我3月勾选退税,4月我发现发票开错了,然后回退供应商,供应商是在4月开红字信息表冲红发票,然后我现在看了3月勾选退税只有2份,但是4月申报表显示期初勾选认证未退税有8份,我需要怎么申报4月增值税申报表
老师您好,5月份收到1张进项发票,因质量问题产生退货,退货的金额做了冲红,我现在再、在电子税务局进行勾选认证时,只有全额发票的金额,请问这个怎么处理一下,谢谢
企业在什么情况下可以不给员工买社保
老师我们是个体户如果开20万的专票需要缴纳多少钱全部税金
小规模销售包装酒涉及消费税啥的么
老师好,请问:考试的时候,电脑上怎么怎么打出来[中括号]、{大括号} 。。而且如果涉及到大括号这一步,算式复杂,怕老师懒得看。。比如:{计税基础-[原值-(原值-残值)÷使用年限×已用年数]}×企业所得税税率25%=递资or递负的余额。(小括号里是应计折旧额)[中括号里是税法认为现在应该有的账面价值]{大括号里是所得税差异}
老师 V模式是什么,搜狗输入法里面的
我开出去的免税机耕费发票,开进来9%税率的工程服务费发票,可以作为成本吗?这个进项税额可以抵扣吗?
定额发票 旅客报销用 车站报解 是什么意思
我开出去的免税机耕费发票,开进来9%税率的机耕费,可以作为成本吗?这个进项税额可以抵扣吗?
以前年度从没有报过城镇土地使用税和房产税,自查后,补交22-24年城镇土地使用税和房产税,这账要怎么
我公司做蔬菜配送的,这段时间茭白上市,我有叫很多临时工,这些人发工资是按小时计算的,这种到时候怎么做账啊
老师我现在选择了勾选,怎么操作能取消勾选?
老师我会了,不用了
不客气,祝你工作顺利!如果感觉满意的话,麻烦给个五星好评哦。
老师已经确认了,后续我就不会操作了
全电发票红冲操作步骤https://zhuanlan.zhihu.com/p/565141523