多退少补的原则。多缴就会退

老师,请问下,2022年四季度报企税,当时盈利了,缴了企业所得税。在2023年,一月又收到了25万的成本票,我补放在12月里吗?如果补放12月里。2022年就亏损不盈利了,那是不是汇算清缴的时候,会把四季度缴纳的企税退回来是吗?,谢谢
老师,请问按季度预交的企业所得税,如果一年下来是亏损,是次年汇算清缴后退税吗?
请问老师如果企业所得税前三个季度税额为0,第四季度预缴了税额,那跨年后还会报第一季度所得税还会减掉吗?还是在下一年5月份之前汇算清缴里再做清算
老师,请问一下如果企业在季度预缴了企业所得税,在年度汇算清缴时会不会退回来?
老师你好,企业所得税第一季度时预交了税款,后面季度发生亏损,如果不想退税是不是要在最后一个季度要调整过来,还是到企业所得税汇算清缴时在做调整呢
内销贸易企业勾选进项发票的时候有必要做到跟销项一一对应吗,比如我勾选5月进项,5月已经开出销项发票了,但进项还没开进来,这种情况没办法做到当月对应
你好老师,我们是外贸企业,2月出口的,增值税2月已经申报了,那出口退税进项什么时候勾选,是不是什么时候退税什么时候勾选?勾选的时候必须每项货物一一对应吗
老师好,我想把21年至23年的退税一直未在免退税里提交过的都转到免税里面去,怎么处理
中国税务师考试在哪里报名?谢谢你了
因为公司开始投资施工的时候都是包给个人,有现金支付……没有给开发票……现在找人补手续也难。像这样的情况,有什么方法能证明投入的花费
中级会计报名考试在哪里报名?谢谢你了
我们是贸易企业,增值税申报表应该填免税销售额那栏是吗,为什么以前他们填的免抵退办法出口销售额那栏,是不是他们填错了?
成本法转权益法,为什么最后账面价值要+净利润剩余份额
你好老师,我不懂出口报税,新去了一家企业看他们2月增值税申报表免抵退出口销售额填了100多万,季度委托出口收入也是这个数,但他们没开这个数据的发票,他们是贸易企业也有内销。我不明白他们这个数怎么来的,从税务局出口退税相关信息查询里也没有任何信息
酒店客房买的洗护用品 一次性用品 放在科目 主营业务成本-客房易耗品 这样合适吗
我不想退,那要怎么做?那是不是汇算清缴时利润是正数的才不用退?
是,汇算清缴时利润是正数的才不用退
如果是正数的话 不就是要交税了吗?
平时有预缴,汇算时,可减去平时预缴的。
不太懂,怎么减去?
汇算是按全年收入-全年成本等,全年数据计算应交的企业所得税,减去平时预缴的,若是正数,要补,若是负数,要退