你好!你当时拿到蓝字发票的时候,凭证怎么做的?

老师,购买方已认证抵扣又开红字信息表,进项税额转出的分录。以及收到红字发票的分录
请问老师,我们是购货方,进项发票已经抵扣认证,现在开具了红字发票给对方,对方根据红字信息表开具红字发票后需要将发票寄给我们吗?
老师好,企业已经认证抵扣过的进项税,现在对方开具了红字发票,有进项税转出了,分录应该怎么做这个进项税转出,期末怎么结转至未交增值税
老师,发票已经认证抵扣;现在对方开具的红字发票,进项税额转出,怎么做分录
老师我们取得得进项发票专票,我方已认证抵扣,对方开具了又开具了红字发票,我做了进项税转出,账上应该怎么处理
老师好,小型工业企业食堂购菜计入职工福利费需要先计提吧!还是只做一个分录就可以?
老师,现在公司在欠薪,每个月都做了工资表,申报个税怎么报?
2026年小规模纳税人第一季度个体户正好营业额是30万整,需要交增值税吗
老师那个预付账款如果太多的话会怎么样?
我公司为一般纳税人,2月开了67.8万销项发票,进项未及时取得,3月份才开进来,导致上个月增值税七万多,怎么才能不交这笔增值税,欠税留抵什么的,然后用3月的进项票抵扣欠税?急,盼回复。
1月的关单我现在更正1月所属期的未票收入,今个月3月再开出口发票还有冲减1月的未票收入,这样处理有没有问题呢?
收到稳岗返还怎么做账?(小企业会计准则)
请问电商平台是结转销售收入?
会计全能真帐操作为什么没有权限
@董孝彬老师,别的老师别回答
借:成本,应交-待抵扣 贷:应付账款
然后再:借:应交税费-进项税额 贷:应交-待抵扣
你好!你现在借应付,贷成本 贷进项转出
那计入在应交税费-待认证进项税额和结转到进项税额的分录没有影响吗
您好!这个不影响的了