你好,你看一下,你有这个经营范围吧?如果没有的话,问一下你税务局允许你们自己开吧,只要允许开就可以的。如果是营改增之前的5%,营改增之后的9%,需要在特定业务里面开。

老师,请问企业自有资金借给非企业员工200万,可以实现吗?如果可以,个人要交什么税,企业要交什么税,税率都是多少?谢谢
您好老师,请问一个公司是一般纳税人因为业务需要可以开具13.9.6的税率,那么问题来了,另一个公司是小规模纳税人也可以吗?还是说无论发生什么业务都是3,求解谢谢老师
您好老师,想咨询一下税务的事,就是一般纳税人有没有什么时候可以开具3的税率发票,营改增之前的老工程项目,求解谢谢
老师您好!一般纳税人的制造加工企业可以开具设备租赁的发票吗,税率应该是多少
老师好!请教您,项目管理有限公司是一般纳税人,开出来的发票是服务费,可以是专用发票吗?谢谢解答
老师好,问下单位股东是港澳的,工商年报里面债权债务情况,有一项对境外投资者的债权合计,这个怎么填写
根据您的申报情况,“个人所得税扣缴与企业所得税列支工资薪金不符”{个人所得税扣缴与企业所得税列支工资薪金不符(2025-01-01-2025-12-31[差额:33828.30])},请您及时自查更正。如已更正或已确认申报无误,请忽略该提醒。温馨提示:申报后可以通过电子税务局申报自检结果查询模块自行校验,降低因申报错误造成的涉税风险。这个要怎么处理弄
老师我们给b公司打款 b公司又打给c这是什么业务 我该怎么做账 又说什么三方协议 我不懂
2025出口关单申报免税,怎么填写增值税报表?
老师好,报销需要附付款截图吗?谢谢
老师,我看23年8月到现在一致有笔借方的长期待摊费用-餐卡挂账着,请问这如何处理
农民合作社,开了14万的发票(谷物,早稻),汇算清缴可以免所得税么?怎么填免税表?
老师,本月我已经做完凭证。比如:借:管理费用 10000 借:应交税费-应交增值税-进项税1300 贷:银行存款11300。后面发现发票抬头错了,让相关人员更换发票,下月入正确进项税。那么本月我应该怎么把错误的进项税转出呢?
外聘专家评审,发生的评审费怎样入账,主要是每人1000元,没发票
客户对公户有几千万,想一下子提400万到个人账户使用,需要怎么走这笔资金安全点
房产税得按照不含增值税的金额缴纳。