您好,是哪方面原因做进项转出了,公司留抵有三千万,可以用留抵抵
年末,进项有留抵需要转出未交增值税吗?
上期留抵税为7592.92,退税 进项税额转出 借:应交税费-增值税(进项税额转出) 贷:应交税费-增值税(进项税额) 进项税额转入留抵税额 借:应交税费-增值税(留抵税额退税) 贷:应交税费-增值税(进项税额转出) 收到退税 借:银行存款 贷:应交税费-增值税(留抵税额退税) 分录对吗?
你好,老师,我们月末有留底2万多,在转出未交增值税,这个月申报增值税时申报表进项税额转出自动生成1.6万,应该是留底退税,那怎么从转出未交增值税,进项税额转出到留抵税额该怎么结转
有留抵进销已经转到转出未交增值税还需要转到未交增值税吗
进项税额转出只能转到未交增值税交税吗?我们公司留抵有三千万,可以用留抵抵了吗?
老师,生产车间购买的垃圾袋计入到制造费用中的什么科目
老师好,应交税费-应交增值税,有进项税,有进项转出,还有转出未交增值税,最后应交税费-未交增值税借方有余额,这么多的明细科目,在试算平衡表上怎么填写?
上期确认未开票收入,借预收100,贷主营业务收入100,这期开票金额50,应该怎么做分录冲减上期
老板让做一个工资拆分,把工资跟社保拆开,工资5000跟工资8000的人拆分出来的社保金额一样吗,都按最低标准拆分社保费用的话,到时候工资做账的话数字大怎么解决,还有个税工资也是不一样怎么办
固定资产价值低于500万,允许一次性企业所得税扣除吗?
老师,我们公司卖茶叶的,入住了一个酒店,客户买茶叶都是在酒店结算,酒店再按照销售额的60%跟我们结算,40%相当于我们的租金,每次结算我们直接开票给酒店,如果买茶的客户要开票,这个票是酒店开给客户吗?
老师老板让我做一个工资拆分的合同,这个工人工资8000怎么拆分,社保要交多少钱失业养老工商医疗但是多少钱
冲话费100到账110怎么做分录啊
请问老师。个人能去税务局代开专用发票给公司吗?
老师您好,国际战略和全球化战略在题里谁强调单向沟通呀
对方明细开错了
这种你成本也要冲掉,直接做负数分录就可以
跨月做了一红一篮分录进项抵消了,但是这个月开了一红一篮发票,但是进项抵扣不显示红票,红票是冲的上个月的
这种做进项转出就可以了
借:成本或费用
贷:应交税费-进项转出
进项转出是不是就得转未交增值税?只能交税?不能用留抵抵了?
是的,是的,就是这样的
现在主要是公司留抵太多了,不想交税,没有其他办法吗?能不能用留抵抵了?
你们有留底,这种也是可以抵扣的
您告我一下具体账上怎么做分录?谢谢
不客气,很高兴帮你
具体分录该怎么做才能抵了
这种不用做分录的,直接抵减
意思做了进项税额转出就结束了直接抵减,不用往未交增值税里转?
是的, 是的, 就是这样的
好的,谢谢!
不客气,很高兴帮你