您好,是哪方面原因做进项转出了,公司留抵有三千万,可以用留抵抵
年末,进项有留抵需要转出未交增值税吗?
上期留抵税为7592.92,退税 进项税额转出 借:应交税费-增值税(进项税额转出) 贷:应交税费-增值税(进项税额) 进项税额转入留抵税额 借:应交税费-增值税(留抵税额退税) 贷:应交税费-增值税(进项税额转出) 收到退税 借:银行存款 贷:应交税费-增值税(留抵税额退税) 分录对吗?
你好,老师,我们月末有留底2万多,在转出未交增值税,这个月申报增值税时申报表进项税额转出自动生成1.6万,应该是留底退税,那怎么从转出未交增值税,进项税额转出到留抵税额该怎么结转
有留抵进销已经转到转出未交增值税还需要转到未交增值税吗
进项税额转出只能转到未交增值税交税吗?我们公司留抵有三千万,可以用留抵抵了吗?
废旧钢管用于租赁的,做到库存商品里了,季度报表上已申报在库存商品里了,需要调整到周转材料吗
作为出纳,如何开具和收取支票和汇票
老师,晚上好,请问在核算个人所得税年汇算清缴时(综合所得),需要将工资薪金、劳务报酬、稿酬所得、特许这四项收入一起做汇算清缴吗?还是只要做工资薪金的收入就可以了?
请问老师 运输公司没有车辆 加油费能不能抵扣增值税
老师好,旅游行业,差额扣除,这个扣除成本确认的税额是按1%还是3%,开票是按1%的。
我有个体户,有小规模公司,有什么坑到底
法院以14147741.05元执行查封拍卖了某公司的土地使用权和地面附属物,该财产由我公司通过法院拍卖取得,由担保公司垫付了9942414.93元,由我公司支付了4205326.12元,请问我公司该怎么做账,税该怎么缴纳,暂未取得发票
生产加工企业出口退税,购进几种原材料组装变成新产品出售,购买的原材料税率有9%和13%,新产品出口退税率9%,请问是按购进原材料不含税价款计算还是按销售不含税价款计算申请退税?
全电发票开始,开票人和领票人是同一人不
手机可以登录模拟报税系统吗?
对方明细开错了
这种你成本也要冲掉,直接做负数分录就可以
跨月做了一红一篮分录进项抵消了,但是这个月开了一红一篮发票,但是进项抵扣不显示红票,红票是冲的上个月的
这种做进项转出就可以了
借:成本或费用
贷:应交税费-进项转出
进项转出是不是就得转未交增值税?只能交税?不能用留抵抵了?
是的,是的,就是这样的
现在主要是公司留抵太多了,不想交税,没有其他办法吗?能不能用留抵抵了?
你们有留底,这种也是可以抵扣的
您告我一下具体账上怎么做分录?谢谢
不客气,很高兴帮你
具体分录该怎么做才能抵了
这种不用做分录的,直接抵减
意思做了进项税额转出就结束了直接抵减,不用往未交增值税里转?
是的, 是的, 就是这样的
好的,谢谢!
不客气,很高兴帮你