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进项税额转出只能转到未交增值税交税吗?我们公司留抵有三千万,可以用留抵抵了吗?

2024-06-10 15:13
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-06-10 15:15

您好,是哪方面原因做进项转出了,公司留抵有三千万,可以用留抵抵

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快账用户5916 追问 2024-06-10 15:17

对方明细开错了

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齐红老师 解答 2024-06-10 15:18

这种你成本也要冲掉,直接做负数分录就可以

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快账用户5916 追问 2024-06-10 15:21

跨月做了一红一篮分录进项抵消了,但是这个月开了一红一篮发票,但是进项抵扣不显示红票,红票是冲的上个月的

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齐红老师 解答 2024-06-10 15:23

这种做进项转出就可以了
借:成本或费用
贷:应交税费-进项转出

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快账用户5916 追问 2024-06-10 15:25

进项转出是不是就得转未交增值税?只能交税?不能用留抵抵了?

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齐红老师 解答 2024-06-10 15:27

是的,是的,就是这样的

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快账用户5916 追问 2024-06-10 15:31

现在主要是公司留抵太多了,不想交税,没有其他办法吗?能不能用留抵抵了?

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齐红老师 解答 2024-06-10 15:32

你们有留底,这种也是可以抵扣的

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快账用户5916 追问 2024-06-10 15:35

您告我一下具体账上怎么做分录?谢谢

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齐红老师 解答 2024-06-10 15:38

不客气,很高兴帮你

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快账用户5916 追问 2024-06-10 15:50

具体分录该怎么做才能抵了

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齐红老师 解答 2024-06-10 15:58

这种不用做分录的,直接抵减

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快账用户5916 追问 2024-06-10 16:01

意思做了进项税额转出就结束了直接抵减,不用往未交增值税里转?

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齐红老师 解答 2024-06-10 16:03

是的, 是的, 就是这样的

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快账用户5916 追问 2024-06-10 16:07

好的,谢谢!

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齐红老师 解答 2024-06-11 10:20

不客气,很高兴帮你

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您好,是哪方面原因做进项转出了,公司留抵有三千万,可以用留抵抵
2024-06-10
你好,同学 不会,这个科目不会影响留底
2021-05-20
你好,留抵税额的结转分录是 借:应交税费—应交增值税(销项税额), 应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费—应交增值税(进项税额)
2021-05-11
月末先计算 应交增值税=本月销项税-(本月进项-本月进项转出) -上月留抵 如果应交增值税小于0,是留抵税,不做任何分录; 如果大于0就是以下分录 借:应交税费-增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税 下月交税分录 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款
2024-07-08
你好 不是这样来转的。 留抵进项税就放着转出未交增值税借方就行了。 以后抵减。 不需要你再转了
2021-03-01
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