你好,多出来的入财务费用
老师你好,甲公司为居民企业,2019年度的生产经营情况如下: (1) 销售收入5 000万元,销售成本3 570万元,销售税金及附加140万元,缴纳增值税800万元。 (2) 期间费用共计1 040万元。其中,销售费用中含广告费280万元,运输、包装、展览费用120万元,运输用车辆的折旧费12万元(该货车于2014年12月购入,原值42万元,预计净残值2万元,期限按税法规定,计提年限为4年);管理费用中含业务招待费60万元、新产品研发费80万元,为员工购买基本医疗保险支出15万元;财务费用100万元,都是向非金融机构借款用于经营的利息支出,若按银行同期同类贷款利率计算,其利息支出60万元。 (3)营业外收入10万元,为接受的货币性捐赠收入。 (4)营业外支出160万元,含合同违约金2万元;银行罚息3万元;工商部门罚款1万元;为乙企业提供与收入无关的担保,因乙企业破产而承担的负债20万元。 要求: (1) 分步骤计算甲公司2019年度的利润总额、应纳税所得额和应纳所得税额。 (2) 如果该企业为小型微利企业,则计算其应纳税额。这个怎么解答啊
老师你好,我公司购入一辆接待用小轿车,轿车原值70万,我们这个月首付20万,但是我们取得了70万的增值税专票,剩下的50万等到2年后再付款就可以,如果2年后不买车到时还可以再退回部分车款,中间这2年每月扣4000元款项,说是利息,这种是属于融资租赁吗,要怎么做分录?能帮我把这个分录写一下吗,带着金额的
老师你好,请问这两个问题如何处理: 1、公司变更法人 在没有变更法人前买了20辆渣土车,渣土车是落户在公司名下,但是贷款是以私人的名义贷的,每月按揭款是存在私人卡上,请问这块能不能计入成本(年大概还款在260万) 2、有8辆私车挂靠在公司 公司收取管理费。每月的修理费和加油费先由公司垫付,月底抵扣后再支付运费,请问这块能不能计入成本
甲公司为增值税一般纳税人,有关经济业务如下: (1)2019年5月1日,以银行存款购入一台需要安装的生产线,买价234万元,支付的运费、包装费共6万元(均不含税)。安装过程中,领用外购原材料20万元,增值税进项税额为2.6万元;领用本企业生产的商品一批,成本为80万元,税务部门确定的计税价格为100万元;应付未付工程人员的工资为15万元,用银行存款支付其他费用为5万元。 (2)2019年5月10日,该生产线安装完成,并投入第一基本生产车间使用。该生产线预计使用年限为5年,预计净残值率为5%,采用双倍余额递减法计提折旧。 (3)2019年9月1日,甲公司将该生产线出租,每月租金收入20万元(不含增值税),租入方于每月月末支付租金,租期4个月。 (4)2020年6月30日,甲公司将该生产线对外出售,获得价款260万元,增值税税额为33.8万元,款项已存入银行。 老师分录怎么写诶
老师 我想问下 我们公司2020年使用购买的厂房,但是发票是2022年给的,并且只给了一部分,所以一直未入账。我在新增固定卡片,选择使用期间是2020年,系统提示使用期间早于录入期间不能生成凭证 应该怎么办呢? 第二个问题想问下 我们这个厂房是 法人个人付给开发商收付款,然后每个月法人转钱进来付贷款及利息 ,这个账务处理怎么做呢? 也不知道这个厂房最后利息会是多少 因为可能会提前还款 ,我录入固定资产是不是按照合同总价 如700万 借固定资产 700万(不含税) 进项 (已收发票进项额)8.2万 贷 其他应付款-法人 200 长期应付款 400 应付利息 100呢?
固定资产什么情况下不用转固定资产清理?
上个月开了一笔销项,交了增值税,这个月进项开进来了,怎么去退这个钱
老师好!请教:供应商赠送的商品 怎么入账呢
你好,去年12月份开给政府报账的100多万,今年2月份收到施工方开的发票给我们报账这个怎么做账?
老师,我们单位4月份有一批员工解除劳动合同了,他们的补充医疗保险费公司给交了6个月,剩余的2个月的钱退回来了,现在我收款了,需要业务提供什么单据吗?
@朴老师,我们采购生产用的材料,其中这个材料涉及到一些过磅费啥的,运输费啥的,不过过磅费是单独支付给不同的收款方的,请问这个过磅费和运输费计入什么科目?是要计入原材料成本里面还是计入管理费用里面?
更正申报附加税退税的理由是这个:本公司符合六税两费减免政策,现已更正申报,申请退税。现在税款退还了,请问入账的摘要怎么写合适,然后需要附上什么相关证明做附件吗?
我公司投资A公司700万元,我公司占A公司70%的股份,我公司做的是长期股权投资,A公司盈利20万,我公司需要做投资收益吗?是不是A公司盈利了,我公司必须要做投资收益呢?
公司账户要提额是谁去做的事情?
老师,财管第七章的存货机会成本怎么算?
借应付利息6000,贷其他应付款
每月还款时,借财务费用 贷应付利息;借其他应付款,贷银存
是吗,老师
因为都是跟老板借款,所以计提利息借:财务费用贷:其他应付款 借:其他应付款贷:银行存款
计提时不用应付利息科目吗,老师
你就是跟法人借款,用应付利息或其他应付款都可以