你好,多出来的入财务费用
老师你好,甲公司为居民企业,2019年度的生产经营情况如下: (1) 销售收入5 000万元,销售成本3 570万元,销售税金及附加140万元,缴纳增值税800万元。 (2) 期间费用共计1 040万元。其中,销售费用中含广告费280万元,运输、包装、展览费用120万元,运输用车辆的折旧费12万元(该货车于2014年12月购入,原值42万元,预计净残值2万元,期限按税法规定,计提年限为4年);管理费用中含业务招待费60万元、新产品研发费80万元,为员工购买基本医疗保险支出15万元;财务费用100万元,都是向非金融机构借款用于经营的利息支出,若按银行同期同类贷款利率计算,其利息支出60万元。 (3)营业外收入10万元,为接受的货币性捐赠收入。 (4)营业外支出160万元,含合同违约金2万元;银行罚息3万元;工商部门罚款1万元;为乙企业提供与收入无关的担保,因乙企业破产而承担的负债20万元。 要求: (1) 分步骤计算甲公司2019年度的利润总额、应纳税所得额和应纳所得税额。 (2) 如果该企业为小型微利企业,则计算其应纳税额。这个怎么解答啊
老师你好,我公司购入一辆接待用小轿车,轿车原值70万,我们这个月首付20万,但是我们取得了70万的增值税专票,剩下的50万等到2年后再付款就可以,如果2年后不买车到时还可以再退回部分车款,中间这2年每月扣4000元款项,说是利息,这种是属于融资租赁吗,要怎么做分录?能帮我把这个分录写一下吗,带着金额的
老师你好,请问这两个问题如何处理: 1、公司变更法人 在没有变更法人前买了20辆渣土车,渣土车是落户在公司名下,但是贷款是以私人的名义贷的,每月按揭款是存在私人卡上,请问这块能不能计入成本(年大概还款在260万) 2、有8辆私车挂靠在公司 公司收取管理费。每月的修理费和加油费先由公司垫付,月底抵扣后再支付运费,请问这块能不能计入成本
甲公司为增值税一般纳税人,有关经济业务如下: (1)2019年5月1日,以银行存款购入一台需要安装的生产线,买价234万元,支付的运费、包装费共6万元(均不含税)。安装过程中,领用外购原材料20万元,增值税进项税额为2.6万元;领用本企业生产的商品一批,成本为80万元,税务部门确定的计税价格为100万元;应付未付工程人员的工资为15万元,用银行存款支付其他费用为5万元。 (2)2019年5月10日,该生产线安装完成,并投入第一基本生产车间使用。该生产线预计使用年限为5年,预计净残值率为5%,采用双倍余额递减法计提折旧。 (3)2019年9月1日,甲公司将该生产线出租,每月租金收入20万元(不含增值税),租入方于每月月末支付租金,租期4个月。 (4)2020年6月30日,甲公司将该生产线对外出售,获得价款260万元,增值税税额为33.8万元,款项已存入银行。 老师分录怎么写诶
老师 我想问下 我们公司2020年使用购买的厂房,但是发票是2022年给的,并且只给了一部分,所以一直未入账。我在新增固定卡片,选择使用期间是2020年,系统提示使用期间早于录入期间不能生成凭证 应该怎么办呢? 第二个问题想问下 我们这个厂房是 法人个人付给开发商收付款,然后每个月法人转钱进来付贷款及利息 ,这个账务处理怎么做呢? 也不知道这个厂房最后利息会是多少 因为可能会提前还款 ,我录入固定资产是不是按照合同总价 如700万 借固定资产 700万(不含税) 进项 (已收发票进项额)8.2万 贷 其他应付款-法人 200 长期应付款 400 应付利息 100呢?
你好 老师,成立初级有几笔大额都是用现金支付的还没有销账,发票有的,现在还是挂的应付账款这账要怎么做呢
老师,我这个工资表应该怎么做?税务局里是不是要登记?
老师,麻烦问一下,给别人付款 8000多,他拿的发票是一些小额采购方便面,T恤,护肤品的,还有礼盒 3000,预付充值卡不到 4000,怎么走费用,做帐走什么科目
你好老师个体户经营超市购监控录像机及安装会计分录怎么做
购买材料,发票10万,实际支付时有折扣,只要支付9万,那差额计入哪里?
同一个法人 同一个地址 做的产品也是一样的 两家公司一个做的是直销 一个是分销 会被税务局判定成违规拆分收入吗?
老师这里资产负债表期末余额就填6月份的日期吗??它所属期4月—6月的
老师你好!我是个新手学员。目前遇到个问题,就是公司的应付账款借方挂有一笔款10万元(确认该款已付款),而且确认该款只是走账没实物,开有发票还是固定资产电器类的,我该怎么处理这笔款呢?
对账涵是不是可以用电子章
老师,去年的所得税,在今年五月份缴纳,这个分录应该写在去年还是今年呢,写到今年的话会影响利润表,但是小企业没有以前年度损益调整这个科目,要怎么做分录呢
借应付利息6000,贷其他应付款
每月还款时,借财务费用 贷应付利息;借其他应付款,贷银存
是吗,老师
因为都是跟老板借款,所以计提利息借:财务费用贷:其他应付款 借:其他应付款贷:银行存款
计提时不用应付利息科目吗,老师
你就是跟法人借款,用应付利息或其他应付款都可以