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老师,购入厂房,上个月记 借:固定资产 应交税费 -进项 贷:银行存款;现需要修改为:借:无形资产-土地,固定资产-房屋 应交税费-进项,贷:银行存款;如何调整,1、先整笔红冲吗?2、再做正确的分录?

2024-06-11 15:42
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-06-11 15:42

你好,可以直接借无形资产贷固定资产。

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齐红老师 解答 2024-06-11 15:42

也可以按照你上面的来。

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你好,可以直接借无形资产贷固定资产。
2024-06-11
您好 进项大于销项税额 月末不需要结转 缴纳的契税计入固定资产入账价值 印花税计入税金及附加科目
2022-06-06
1.冲销原先的错误分录:借:固定资产 -5198贷:银行存款 -5198 2.记录正确的分录,包括固定资产的原始价值和可抵扣的进项税额:借:固定资产 4600借:应交税金-应交增值税(进项税额) 598贷:银行存款 5198
2024-04-28
B.借:固定资产 8 340 应交税费一 -应交增值税(进项税额) 720 贷:银行存款 9 060
2021-03-21
一、购进一批原材料,用于厂房改造,这个厂房是租的,那么购入时 借:工程物资 借:应交税费——应交增值税(进项税额 ) 贷:银行存款 二、投入建设时,由于是租赁房产,公司不具有产权,不属于固定资产与在建工程,分录是: 借:长期待摊费用——装修费 贷:工程物资 贷:应付职工薪酬——工资 三、完工时,按装修的用途,对长期待摊费用进行摊销处理。分录是: 借:管理费用——装修费 借:制造费用——装修费 贷:长期待摊费用——装修费
2021-07-28
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