您好,你就这么做账是不对的
购买小骄车不含税32万,税率13%,税额4.16万,一般纳税人,现在500万以下,全部一次计入成本费用,做外账1.借:固定资产32,应交税进项税4.16贷:银行存款36.16;2、计入成本费应该怎么做。 做内账1、借:固定资产 32 应交税进项税4.16,贷:银行存款36.16; 汽车最短折旧4年,做内账可不可不提折旧,一次计入管理费用,如计提折旧每月=32÷4年÷12个月=0.67万,借:管理费用_折旧费0.67 贷:累计折旧0.67,老师这样对吗?如计入成本费用该怎么做。
老师你好,您帮我计算一下。如果购入固定资产锅炉5万。按直线折旧法。这个残值是按5%计提吗,你能帮我算一下具体的折旧额及分录吗?购入:借固定资产5万贷银行存款5万(含税)。 借管理费用贷累计折旧。
老师好!我公司11月份购买:了小汽车,37万元,我11月先记入固定资产,分录是:借:固定资产37万, 应交增值税-进项税 贷:银行存款 下月再一次性折旧。分录为:借:管理费用37万 贷:累计折旧37万
老师好,财务职场小白一枚,请问公司11月份购车126.3万计入固定资产,12月开始是不是需要折旧,按照几年折旧,分录是不是借管理费用折旧,贷固定资产,然后月末结转成本
老师我公司汽车买给个人是2万,汽车原值392136.75,期末累计折旧372529.91,期未净额19606.84,汽车是17年买的折旧5年。先转入清理\\借:固定资产清理19606.84 累计折旧372529.91贷:固定资产392136.75 收到汽车款:借:银行存款2万,贷:固定资产清理17699.12应交税费一销项税额2300.88 结转清理帐户:借:营业外支出17699.12 贷:固定资产清理17699.12对吗
老师,为什么镀锌厂收到的委托加工物资不记入成本,只是在备查账簿登记?
截止今年3月公司账上未分配利润为负数,3月份公司收到了160万的预收账款,这笔预收账款从今年4月到明年的4月,分13个月确认收入,但是钱160万3月份一次性打到公司账上了,老板想在4月到7月分四个月借100万出去,能否借?考虑到160万是预收账款还未转化成收入,是否要确认为收入才可以借出?还是老板借公司的预收账款出去也可以?
老师,您好,我想问个问题,就是 我在别的公司是正常上班领工资的,另外我自己开了另一家公司,是法人,我现在想把100万拿出来,这种怎么弄
老师,根据当下市场行情,我想问下餐饮行业的原材料成本占比,成本费用占比,利润的占比控制在多少百分比以内才是正常的呢
老师,进项上个被我抵扣了,但后来发现有几张进项是招待客人的不能抵扣,想问要怎么弄?电局那要怎么做?
应收账款做了一笔 借:营业外支出 贷:应收账款 没有证明,汇算清缴在哪里调增
出口型企业,想购买厂房?但是园区有税收要求,有什么办法合理交税吗?
在哪里可以看得出还有多少银行汇票没有还?
老师,我买的课是399的,可以学网银的课吗
你好,金蝶软件,kis专业版,录入现金流量表,具体要怎么操作,哪些需要分类?第一次弄,不太明白?
那怎么做呢
借管理费用折旧 贷累计折旧(每个月折旧金额)
我想一次性折旧,该怎么做呢
这个是在你申报的时候填表一次性折旧的,账上不需要这么做。
账上还是体现每月折旧吗
账上每月的折旧还是需要做的。
那这样的话,累计折旧不就多了吗
是多了,然后汇算清缴的时候,再把这个多积极的折旧调增。
如果这个车中途被卖掉的话,那该怎么处理账务呢
借银行存款 贷固定资产清理 应交税费应交增值税销项税额
借固定资产清理 累计折旧 贷固定资产
把固定资产清理余额转到营业外收支
那提前折旧的那部分折旧额,还要调回来吗
那肯定是需要调整回来的
那怎么调呀老师,我不太会
按照之前你折旧的做相反的会计
比如说,我2年后卖掉了,就是要把提前折旧的后2年的做回来吗?报表上还做处理吗
之前已经折旧了,就不需要再调回来。