您好, 把这个暂估的做负数分录

老师,没有发票的可以先暂估入账吗?暂估费用或成本,以后月份里发票来了再红冲之前的凭证,再重新做账?
老师你好!上月已结转成本和损益,我又补了两张凭证,一个暂估入库,一个把暂估入库的原料领了一部分到生产成本,那么结转的成本和损益凭证需要从新做吗?
老师 我们公司是每个月暂估成本,然后下个月再冲掉上个月的暂估,再重新暂估;5月份有一个暂估应该是暂估材料费科目,当时选成暂估的劳务费科目了,请问这个月要是调整科目的话,先把5月份暂估的那个先改成正确的,然后相对应的6月份冲销5月份暂估的那笔凭证还要做相反分录改成正确的吗,都已经按月结转了
老师你好,我们上月暂估入库后本月冲红结转成本的凭证,导致本月成本变低了,这是什么原因
老师你好,我们上个月暂估入账了原材料,正常销售开票,结转了销售成本,本月冲红了暂估入库原材料的凭证,销售凭证以及上月结转成本的凭证,然后重新入库了原材料,重新做了销售凭证,结转成本,导致本月利润虚高了怎么办
老师,请问从员工工资里扣个税和缴纳个税怎么做分录
老师,请问公司名下有车,可以由员工来报销通行费吗?可以抵扣吗
老师,对公账户银行流水如果没做账会不会有影响?我是说税务方面的影响
一般纳税人合作社从农民那里租入土地,后又出租给其他公司,请问这个增值税的进项怎么确认,税率是多少
一般纳税人,本月只开了红字发票,附加税如何记账?
老师我们发工资少发了1毛钱走个营业外收入行吧
你好老师,我们是分公司,独立核算,总公司是一般纳税人,现在注销分公司补缴所得税,按5还是25补缴呢
已计提工资,暂未发放,个税0申报对吗
中原银行账户收到贷款265万,265万银行又划给采芝堂,采芝堂给我们转过来165万,采芝堂100万转给怡康了,怡康又转给我们对公户100万,这怎么写分录?
购买的财务软件8000需要摊销吗?
那上个月的入库单需要重新勾选然后再重新生产凭证啊
这个是正数,你还要做一笔负数分录