你们是查账征收还是定期定额的个体户
老师好,我这里是个体户,按小规模纳税人季度报税,9月15号办的营业执照,10月10日做的税务登记,那是从明年的1月开始申报今年第四季度个税生产经营所得的还是现在也要申报第三季度的呢个税生产经营所得呢?如下2张图。 我们主要是销售红酒和烟还有茶叶的,已经购买税控盘和领电子发票要开票的,那我们是按查账征收还是双定征收在交税上会有优惠些呢? 查账征收的个人所得税经营所得税中,我们的成本费用是按实际的开支扣除,还是这些费用都是要有发票才能作为有效开支进行扣除呢?还有经营者的固定扣除是多少呢?像专项扣除中的子女养育金这些都是要有凭证依据的还是随意填写呢? 我们是小规模纳税人开专票给别人别人可以抵扣的税款是要交的吗?还是季度销售额不到30万也可以免税呢?
某企业2018年度汇算清缴的资料如下:1取得销售收入2500万,销售成本1100万元2发生销售费用670万元(其中广告费450万元),管理费用480万元(其中业务招待费15万元,新技术的研究开发费用40万元),财务费用60万元3销售税金160万元(含增值税120万元)4营业外收入70万元,营业外支出50万元(通过公益性组织向贫困地区捐款36.24万元,支付税收滞纳金6万元)5连续12个月以上的权益性投资收益34万元(已在投资方所在地按15%的税率缴纳了所得税)6计入成本、费用中的工资总额150万元,提取职工工会经费3万元,职工福利费23万元,职工教育经费6万元7已经预缴了企业所得税50万元8该公司在AB两国有分支机构,在A国机构的税后所得为28万元,A国所得税税率为30%,B国机构的税后所得为24万元,B国所得税率为20%,在A\B两国已分别缴纳了所得税12万元,6万元,假设A\B两国计算应纳税所得额的方法与我国税法相同,要求:计算该公司的年度企业所得税额,是否需要补缴,补缴多少?
老师好,我是房地产中介(个体工商户),假如2024年度要开普票300万,无成本费用的支出票做账,300万经营所得税怎样计箅?开票税率是多少?
问下,我注册了大额核定征收的个体户,这个个体户对公账户收到100万元并开票,之后我这体户的对公账户再转给几个人的私人账户例如给王玉转30万,给张文转25万,给赵星转35万!我的个体对公户往外转账的这个环节没有进项票,我的大额核定个体户一年开票300多万但是一点进项票都没有风险高不高啊?会被税务稽查概率如何? 另外,我开的大额核定个体工商户,我给外面开票,比如说一次开票50万或者是累计1年是开400万的票,之后注销,这个还需要做账吗?我记得是核定征收就是季度直接电子税务局缴税就行,不用做账吧?老师评估下风险?如何做才能风险降低到最小 ?谢谢
老师 个体工商户 季度报税 是不是季度不超过普票30万,就不用交增值税,不过要交经营所得税,对吧? 还有就是6月销售收入,还没有开票给对方,也没有出货,我是不是做账做预收,等7月份货出了,票在7月开给对方,我在7月在做主营业收入结账成本,这样对吧?
老师,一般纳税人公司这个季度没有业务,那申报的资产负债表怎么填呢
老师 出售自己使用过的固定资产 不是3%减按2吗 为啥都用1啊
老师,请问税务系统财务报表只需要3个月出一次吗,做账是每个月都出是吗
老师,资产负债表的未分配利润等于利润表的哪个数据?
公益性公墓建设项目已经出审计报告,这个记什么会计科目?借:开发成本 贷:银行存款 完工后转开发产品?怎么算完工?正式的评估报告?还是……
建筑公司:我们是专业分包的公司 分包方干活给我们开发票 我们都是以代发工资形式结算 这样可以吗 不走公户 每个项目都是
快账软件只能网址登录吗?
请问有销售收入,但是还没有成本票回来,月末暂估成本的时候分录是怎样的
甲方(债务人)、乙方(原债权人)、丙方(债权受让人),我们是丙方分包了乙方的劳务,乙方给甲方开1000万工程款发票,甲方付乙方本应付1000万,但现在只有700万款跟价值300万房子,而我们分包了乙方的劳务,又将这价值300万的房子给我们了,我们三方需要签债权债务清偿协议,我们也开300万发票给了乙方,后边这300万不再走账了,这样对我们也就是丙方有税务风险吗?
1、老师:下面这道题,转让不动产为何是9%的税率,不是13%吗? 2、另外为何不减当时购进时成本和契税? 3、老师可以帮忙总结一下转让不动产以及建筑什么情况下13%、9%,什么情况下用5%税率和3%税率。 什么情况下建筑和房地产用差额?
是的老师
查账征收及定期定额性质的个体户都有
定期定额,你不超额度就不会有个税,月度10万,季度30万会有增值税跟附加税
小规模普票税率是1%,一般纳税人的个体是6%
老师,2024年度内要开票300多厅
300多万,也是小规模,如果季度没超38就可以免增值税,附加税。个体户个税按利润适用这个税率表