你们是查账征收还是定期定额的个体户

某市电器生产企业,为增值税一般纳税人,2019年销售产品取得不含税收入2500万元,会计利润600万元,已预缴所得税150万元。2019年末经税务师事务所审核,发现企业存在以下问题:(1)期间费用中广告费450万元、业务招待费15万元、研究开发费用20万元。(2)营业外支出50万元(含通过公益性社会团体向贫困山区捐赠30万元,直接捐赠6万元)。(3)计入成本、费用中的实发工资总额150万元、拨缴职工工会经费3万元、支出职工福利费23万元和职工教育经费6万元,(4)4月购置并投入使用的安全生产专用设备企业未进行账务处理。取得购置设备增值税普通发票上注明含税价款81.9万元,预计使用10年,无残值。(5)企业实际缴纳增值税40万元,企业未计城建税和教育费附加。(6)在A国设有分支机构,A国分支机构当年应纳税所得额300万元,其中生产经营所得200万元,A国规定税率为20%;特许权使用费所得100万元,A国规定的税率为30%:从A国分回税后利润230万元,尚未入账处理。(城建税税率7%,教育费附加3%,不考虑地方教育费附加),计算企业2019年年终汇算清缴时应缴纳的企
你好老师,我是上海地区的,以前是核定征收缴税,2023年变成了查账征收,我第一个季度报税开票金额30万以内(实开五六万),这个是免税的。 第二个季度报经营所得税时(预缴纳所得税)发现问题了从核定征收变成了查账征收,扣的税款比原来高出好几倍,我现在不知道该怎么报税交税了。以前都是填个收入总额就行了,成本是0元。现在报税减免完还是原来的好几倍价格,我以后该怎么报税,成本费用是指的别人给我开的发票还是什么,收据或者不是发票之类的能作为成本费用吗。还有就是我在网上看查帐征收要开始做账了,我要怎么做帐? 问题有点多,麻烦老师了!感谢!
老师好,我是房地产中介(个体工商户),假如2024年度要开普票300万,无成本费用的支出票做账,300万经营所得税怎样计箅?开票税率是多少?
问下,我注册了大额核定征收的个体户,这个个体户对公账户收到100万元并开票,之后我这体户的对公账户再转给几个人的私人账户例如给王玉转30万,给张文转25万,给赵星转35万!我的个体对公户往外转账的这个环节没有进项票,我的大额核定个体户一年开票300多万但是一点进项票都没有风险高不高啊?会被税务稽查概率如何? 另外,我开的大额核定个体工商户,我给外面开票,比如说一次开票50万或者是累计1年是开400万的票,之后注销,这个还需要做账吗?我记得是核定征收就是季度直接电子税务局缴税就行,不用做账吧?老师评估下风险?如何做才能风险降低到最小 ?谢谢
老师 个体工商户 季度报税 是不是季度不超过普票30万,就不用交增值税,不过要交经营所得税,对吧? 还有就是6月销售收入,还没有开票给对方,也没有出货,我是不是做账做预收,等7月份货出了,票在7月开给对方,我在7月在做主营业收入结账成本,这样对吧?
老师,汇算清缴时,计提的房租费未开发票的在哪儿调减呢?
货代那边帮报关但是开具不了 经济代理服务*报关费,是否可以开 经济代理服务*服务费?
老师,我们房地产企业,房子递给了施工方,然后施工方又把房子卖给了个人,这个需要什么手续呢?
公司更换名称了,之前的名称的公章要怎么处理?
#提问#我们集团搞生产的员工,被派遣到我们公司负责厂房建设那块的管理,他的差旅费住宿费等在我们这边报销,这个费用入什么科目?能入在建工程吗?还是管理费用—业务招待费?他的工资也不在这边发,也没有对应的合同协议什么的派他过来,就是直接过来了
老师 不是研发人员产生的项目研发费用能归集到研发费用吗
老师,客户的应收帐款留了很多年的金额不大的借方金额或贷方金融,而且很多都已经不合作了,那这些可以直接入营外收或营外支吗?
国内运输费,货代那边可以开具 经济代理服务*代理运费 吗?
老师,情况如下。 供应商那边欠我公司发票未开。 供应商现在有两家公司, A公司,欠税款开不了票。我方已将款项对公支付。 B公司,负责将A公司欠的发票开给我公司。 这样,方案可以吗?会有涉税风险吗?
收到对方50000货款,是含税3%,现在开13%的税,+10%的税,怎么算正好和付款金额一样了
是的老师
查账征收及定期定额性质的个体户都有
定期定额,你不超额度就不会有个税,月度10万,季度30万会有增值税跟附加税
小规模普票税率是1%,一般纳税人的个体是6%
老师,2024年度内要开票300多厅
300多万,也是小规模,如果季度没超38就可以免增值税,附加税。个体户个税按利润适用这个税率表