齐红老师
职称:注册会计师;财税讲师
您好!很高兴为您解答,请稍等
您好,1.不可以,季度销收入%2b季度认证的进项的合计不含税金额申报不合适,税务是比对我们账套里会计科目的金额是多少,不看我们勾选抵扣多少。 2.成本没有发票的部分就不计算印花税,如果没有发票也没有入账可以,有入账不可以的哦,入账了,这个科目的金额就增加了。
老师,再追问一个问题哈,如果成本是没票入账了,买卖没签合同的,应该是可以不报吧
您好,可以报销的,同事确实为业务付钱了呀,就是无票费用 不开票成本入账(摘要写无票年度纳税调增,方便汇缴统计数据):这样3个好处:季度利润少了年度调增才交所得税,银行余额也是对上了,公司内部利润表是真实的。年度汇缴:无票费用在调整A105000第30行(十七)
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您好,1.不可以,季度销收入%2b季度认证的进项的合计不含税金额申报不合适,税务是比对我们账套里会计科目的金额是多少,不看我们勾选抵扣多少。 2.成本没有发票的部分就不计算印花税,如果没有发票也没有入账可以,有入账不可以的哦,入账了,这个科目的金额就增加了。
老师,再追问一个问题哈,如果成本是没票入账了,买卖没签合同的,应该是可以不报吧
您好,可以报销的,同事确实为业务付钱了呀,就是无票费用 不开票成本入账(摘要写无票年度纳税调增,方便汇缴统计数据):这样3个好处:季度利润少了年度调增才交所得税,银行余额也是对上了,公司内部利润表是真实的。年度汇缴:无票费用在调整A105000第30行(十七)