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金蝶KIS云专业版采购入库后,如何生成采购发票?

2024-06-13 13:35
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-06-13 13:36

您好,是生成凭证么 1、在供应链-存货核算-入库核算-外来购入库核算的前提下:供应链-存货核算-凭证管理-生成凭证-外购入库暂估冲回. 2、没有的话就是:外购入库-√-重新设置-条件过滤-选择要生成问凭证的采购发票前打√-按单据类型生成凭证-生成凭证-完成后确定.

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您好,是生成凭证么 1、在供应链-存货核算-入库核算-外来购入库核算的前提下:供应链-存货核算-凭证管理-生成凭证-外购入库暂估冲回. 2、没有的话就是:外购入库-√-重新设置-条件过滤-选择要生成问凭证的采购发票前打√-按单据类型生成凭证-生成凭证-完成后确定.
2024-06-13
一、检查凭证状态 1.首先确认该凭证的状态。如果凭证已经过账,需要先进行反过账操作。 二、反审核操作(如果已审核) 1.在金蝶 KIS 云专业版的主界面,进入“财务处理”模块。 2.找到“凭证管理”功能,查询到该张采购入库凭证。 3.如果该凭证已经审核,需要先进行反审核操作。通常会有一个“反审核”的按钮或操作选项,点击它来完成反审核。 三、删除凭证 1.再次在“凭证管理”中找到该凭证。 2.此时应该会有“删除”或“作废”等类似的按钮或操作选项,点击它来删除该凭证。 四、存货核算模块处理 1.回到存货核算模块。 2.检查相关的采购入库单是否还存在异常状态或提示。 3.可能需要根据系统的提示或操作流程,对相应的采购入库单进行一些处理或重新核算,以确保数据的一致性和准确性。
2024-08-14
1.单击【采购管理】→【采购订单】,打开采购订单窗口;
2.订单录入完毕并审核后,单击菜单【关联】→【生成采购入库单(蓝单)】;
3.在采购入库单窗口补充【收料仓库】等信息并保存
2024-06-13
在金蝶 KIS 云专业版中处理采购暂估业务,通常有两种方式:单到冲回和差额调整。以下以单到冲回方式为例,给出处理步骤: 1.5 月暂估入库 100PCS 时,进行估价入库核算。操作位置为:存货核算 - 估计入库核算。进入估价入库核算后,系统会调出本期所有没有单价的入库单,并且按照预估价格填入单据中。选择相应的单据后,打开并在单价金额处填入预估单价,保存。完成估价入库。然后进入存货核算 - 业务生成凭证界面,按选择采购入库筛选出入库单据,选择对应的凭证模板(采购入库 - 票未到),点生成凭证按钮生成暂估入库凭证。 2.7 月收到发票,发现合同数量变更为 90PCS。在采购入库单序时簿中,过滤出 5 月暂估入库的那张入库单,下推生成采购发票,将数量修改为 90PCS,保存并审核采购发票。 3.系统会自动生成一张红字的采购入库单与 5 月暂估入库进行冲抵。找到对应的单据,单击菜单栏中的核算按钮,系统自动核算。核算后系统会自动生成一张红字入库单,金额等于 5 月暂估入库的金额,以及一张数量为 90PCS、金额为实际采购发票金额的蓝字入库单。 4.返回存货核算,对系统自动生成的红字采购入库单、蓝字采购入库单以及采购发票进行凭证的生成。生成结果如下:红字冲回凭证:冲减 5 月暂估入库的凭证。蓝字入库凭证:按照实际数量 90PCS 和发票金额的入库凭证。采购发票凭证。
2024-07-30
同学您好,一般可以手工录入或用订单或入库单下推生成都可以的
2023-02-27
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