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各位最近被相关部门找,我们没有发生过任何业务,但是贷款给另外一个公司转过去了,至今也没有任何交易发生,相关人员说企业之间借贷之间的利息要开票,因为我们的确已经产生了五万多的利息,这个开了发票是做收入还是冲减以前年度和今年的财务费用啊

2024-06-13 16:24
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-06-13 16:25

你好,是做利息收入

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快账用户8054 追问 2024-06-13 16:31

直接开票就开“利息收入”? 小规模可以开1%是吧

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齐红老师 解答 2024-06-13 16:39

是的,您的理解非常正确

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你好,是做利息收入
2024-06-13
你好!这个没事的,你可以暂估
2024-07-10
你好,什么时间发放的?是发放的次月申报个税。
2025-03-19
您好,银行贴息的是可以税钱扣除的,但是你们那没有实际的业务,为什么付这笔承兑呢
2019-07-19
1.关于红字发票的账务处理: 你做的账务处理是正确的。当因为客户不再支付款项而需要开具红字发票时,对应的收入应该以负数方式记录,表示这是一笔负面的收入。这与应收款项的冲销处理类似。 1.关于进项税额转出的账务处理: 当货物出口后,若因某些原因(如买方破产、拒付等)导致你无法收到全部款项,对于已收到的部分,应先进行出口退税的处理。然而,对于未收到的部分,你确实需要进行进项税额的转出处理。 对于此部分,你可以将其计入“主营业务成本”或“以前年度损益调整”。若该笔款项与2020年或2021年的开票有关,那么可能需要通过“以前年度损益调整”来进行处理。 1.关于进项税额转出的申报: 你需要根据税法和当地税务机关的规定进行申报。通常,你需要在相应的增值税申报表上填写进项税额转出的金额。具体的申报方式可能会因地区和税法差异而有所不同,因此建议你与当地税务机关联系,获取具体的申报方法和要求。 1.关于红字发票的增值税申报: 红字发票的增值税申报与普通发票的申报方式类似。你需要在增值税申报表上填写红字发票的详细信息,包括发票号码、金额等。具体的申报方式和要求也可能因地区和税法差异而有所不同,因此建议你与当地税务机关联系,获取具体的申报方法和要求。
2023-12-13
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