你好,对的是的,需要一次缴纳的5000÷1.01×80%*20%,但是有些大部分税务局他是直接收取了
老师我们公司没有车辆,所有开发人员,自有车辆外出,规定,采用实报实销制度,让他们提供公里数,在财务管理制度中列名!另外车损以补贴形式在工资体现,这种情况下,汇算清缴能在所得税前扣除吗!? 我看大部分都说和员工签订租车协议,老师签订协议的话,不约定租车费!只写明与公司生产经营有关的,提供油票过路费,实报实销形式!这样可以吗?业务人员每天都外出,用车很频繁!要是开什么租赁费发票太麻烦!再说了,也量化不出来,每月支付多少租赁费合适!业务员嫌太麻烦!也不合理!
【2-2】宏发机械厂为增值税小规模纳税人,开户银行为中国工商银行红军街支行,银行账号为100199992003200211,纳税人识别号为707126620080808,法人代表赵海峰,财务负责人李胜利,办税员王海燕,联系电话0852-81385858。2019年6月发生如下经济业务:(1)7日,购入原材料一批,货款20000元,增值税2600元,共付款项22600元。(2)15日,销售A产品取得收入100000元,并收取包装费600元,开具了普通发票。(3)23日,对外提供修理劳务,取得收入7000元。(4)29日,销售给一般纳税人仪器两台,取得不含税销售额12000元、增值税360元,已由税务所代开了增值税专用发票。已知该小规模纳税人按月进行纳税申报。要求:根据上述资料,计算宏发机械厂6月应缴纳的增值税税额,并填报增值税纳税申报表(小规模纳税人适用)。
某重点财经大学冯教授2019年3月收入情况如下:(1)工资收入7000元,学校发上半年奖金3600元;(2)担任兼律师取得收入80000元,从中通过民政部门捐赠给贫困地区40000元。(3)取得稿酬所得2800元。(4)出售自有家庭营业用房,扣除当初购买的价值和售房时按规定支付的有关税费后,取得转让所得20万元。(5)取得利息收入5000元,其中国债利息4000元,单位集资利息1000元。要求:以元为单位,请按上述条件分别计算冯教授6份应缴纳的个人所得税(个人工资薪金税率:全月应纳税所得4500元-9000元的,税率20%,速算扣除数为555)第一题为什么是3900,奖金不是3600吗,另外一个5000是从哪里来
.某事业单位为增值税一般纳税人,于2x19年1月份发生下列经济业务:(1)2日,购进一批材料,取得增值税专用发票并认证通过,专用发票上注明的金额为30000元,增值税额3900元,款项尚未支付。(2)8日,取得一笔租赁款项,价款27000元,已上缴国库。(3)10日,职员张某持公务卡审核批准报销差旅费7800元。(4)15日,通过财政零余额账户向在职人员发放工资,其中基本工资342000元,代扣社会保险费34200元,代扣住房公积金41040元,代扣个人所得税5000元,(5)16日,因开展事业活动中发生临时性资金周转困难,经研究决定,向上级单位借入款项50000元,借款期限6个月,月利率0.5%,到期归还本息。(6)20日,销售商品不含税价格共计20000元,增值税销项税额2600元,款项尚未收到。(7)30日,单位报销偿还公务卡欠款7800元。要求:请根据上述资料,编制有关的会计分录。
这家是个体工商户一般纳税人,员工的车租给老板厂里,是要用员工手机支付宝开经营租赁的发票给厂里吗,一年5000元租费需要帮员工申报代扣代缴吗财产转让所得吗,5000元那财产转让所得需要缴纳多少
老师,账上有预收,其实是假的,公司没有钱运转,也没走借款,老板的另一个公司通过银行备注写的维修安装费款,现在想退回可以吗,这款都是24年收的,退回有那些风险,怎么做好。
接个没啥业务的上市公司,不再生产了车辆了,只剩下车辆租赁了!为啥看它资产负债表上只有实收资本没有股本啥的呢?我印象中学习时有股本啥的来着呀
老师,我司生产叉车,做叉车租赁!请问假如一共生产出10台,出租出去6台,剩下4台!这4台每月也需要累计折旧吗?
甲公司欠乙公司500万,甲公司以400万的存货。偿还500万欠款。存货账面价400万,公允价值450万。该业务会计分录怎么写。是否适用销售?如果不适同销售理由是什么。
建筑行业,EPC项目,设计到下游分包单位,开发票问题,合同问题,具体要怎么操作,会存在税差吗?有推荐学习的书籍,或者要去哪里学习EPC项目的财税知识?
电子税务局的三方协议已经签订,还可以修改吗
软件开发行业什么情况下可以进研发费用?
文化旅游公司,景区 学习哪个课程
同一批货物可以两个报关单吗,同个客户
你好老师18年小规模,不进账可以一直零申报吗
直接收取,是在支付宝里开发票缴纳增值税时财产转让所得一起收取了?那员工的车如果不是他自己的名字,有没有关系
对的是的,是这么做的, 那他得有租赁进来的证明,要不不合理。
是他爱人的名字!有没有关系!那车的租费双方自己决定的吧
那如果4000呢,怎么算财产转让所得
你好,那就是他得有租赁进来的证明,要不不合理。他没有车,他也没有租赁,他怎么给你开发票?这不就是虚开实际你们这个车在企业使用吗?
4000÷1.01-800)×20% 你好 按照这个来计算
那如果不是员工的车,是员工爱人的车,找谁开发票
实际是在企业使用的
找车主开,这个最合理。
那不管是不是员工都没关系对吧!那需要帮个人代扣代缴申报财产转让所得吗?还有就是4000的话财产转让所得需要缴纳多少
是的是的,是这么做的 4000÷1.01-800)×20%
那就是没有操作过财产转让所得的申报,那不是员工,可以在自然人系统里添加个人信息,选择雇员类型为其他,然后再去财产转让所得模块申报?
是的,对的,是这么做的。
那能不能经营者的车租给企业支付宝里开发票给企业?,为何这样不行
法人吗?你看一下法人能开了发票吧?
不能,开不了!
对呀,他就没法租赁给你们
哦哦!租车费,那汽油费可以做账,保险费能不能做
你好,对方给你开租赁发票,加油费可以做,保险做不了。
车辆维修费呢
维修费的合同里面有约定可以承担。