您好,您这边后期法人不会有分红出去吗?如果有的话,可以冲这个科目,不用交税
你好,老师,法人也是股东,她个人账户汇款入公帐,只是为了公帐上有足够的金额扣费,比如社保,其他的服务费之类的,分录做 借 银行存款 贷 其他应付款 这样子对吗?那摘要怎么写呢? 库存现金摘要是收到某某垫付款 借 库存现金 贷 其他应付款
老师好,法人向公司借款180万用于个人买房,之后又通过个人买房抵押贷款,贷款银行就将抵押贷款的钱100万放款到了公司账户上,在法人看来这笔钱是他还给公司的,但是当时借款是公帐直接转他个人账户的,这个做账分录需要怎么做?
老板用A公司贷款928万,其中一部分用过桥公司还之前的贷款500万,银行通过A公司帐户把款打到过桥公司提供的第三方公司,第三公司提现还过桥公司,第三方公司给A公司提供采购合同,出入库单,收据,没有发票,我们怎么入帐?如果按实际情况入帐,写一份情况说明,借:银行存款:928 贷:短期借款:928 借:其他应收款-老板:500 贷款:银行存款:500 ,这样写其他应收款,老板身上的款是不是越挂越多,怎么入帐合适?
老师你好,请问购买配件及维修费,对方开个体户以公司名称开了票给我,我做到了应付账款**公司,现在打款要打到法人账上去,我让对方给了法人身份证复印件和营业执照复印件,这个做付款账是做借:应付帐款**公司贷银行,还是借其他应付款**法人,贷银行,应该怎么做
前期公司采购法人用个人账户垫付了钱,我挂的往来,借:费用等 贷:其他应付款—法人 目前公司现金余额不足,这个月我准备从公账上转账到法人个人户上做一笔取现备用这种处理可以吗?还是直接归还法人垫付款? 取现备用 借:银行存款—个人 贷:银行存款—公账建行 借:库存现金—备用 贷:银行存款—个人 总觉得这个分录有些多余是吧? 是不是直接转账到个人账户归还前期法人垫付款这种处理最合适呢?借:其他应付款—法人 贷:银行存款—公账建行 请老师指导一下怎么处理是对的
老师,8月的工资,9月发放,10月申报个税是申报8月的工资么?
老师,我们企业从来都没有申报过工会经费,这个月税务系统直接弹出一张通用申报工会经费申报表需要填,填报起止时间是7月到9月,这种情况我应该怎样填呢?就按照上面提示的月份,只报这个季度的?
你好,我们应付职工薪酬科目下有二级科目,劳务派遣人员工资,需要填写至计入成本的职工薪酬吗
如果提前付给员工3万,个税能分摊每月5000申报吗?是不是不可以了
老师,第三季度企业所得税纳税申报表改了,已计入成本费用的职工薪酬,包括劳务派遣的工资吗?我们的会计把劳务费也通过应付职工薪酬科目了,在填表时用不用把劳务费的金额减掉呢
老师好,酒吧行业现有的税务优惠政策有哪些?谢谢!
@苏晓燕老师!!那这种情况按你们老师的经验要怎么处理呢?
我的印花税有买卖合同,租赁合同,技术合同都是核定过的,但是只有技术合同本季度没有发生,另外两个有发生,技术合同还需要申报吗
我的印花税有买卖合同,租赁合同,技术合同都是核定过的,但是只有技术合同本季度没有发生,另外两个有发生,我只申报另外两个就可以了吗
老师您好,总表如何更新到分表,主要总表有很多合并单元格,导过来保留原格式,表头也有合并单元格,是一个销售表,从多个维度老板想看分表,比如按业务员。
一直没有,公司一直亏损
上面科目打错了方向反了抱谦,
一直是老板贴钱进来吗?那就先挂着,没有关系,后期如果有盈利肯定会出去的,如果没有盈利,那么公司一直是亏损的,注销时会将其他应付款转为营业外收入,冲减利润。
我想再咨询下我们公司为了宣传给客户兑换积分,赠送的手机,微波炉,电钻,是计入销售费用_业务宣传费还是计入其它?
您好,如果是购买的有LOGO的,计入销售费用_业务宣传费;如果是积分兑换的,可以视为销售和其他产品一起,赠送的手机那些跟库存商品一起结转成本