同学你好,按往来入账处理,走其他应收款,或者其他应付款就行了。根据情况说明或者收据,把过桥公司的款和其他应收款500万元对冲掉就行了。

老师,我们公司有个这样的情况,小王是我们公司的合作方,他个人购买机械贷不了款,所以就以我们公司名义购买了机械,首付按揭的这种,每个月还按揭款8万元,(就是购买车的名是我们公司,但实际是小王的车)所以小王负责车款的支付,小王每个月就把按揭款打到我们的公户,我们公户再支付机械公司按揭款……但是小王打进来的款,我只能记账,借方银行存款,贷方其他应付款小王,这样下来就导致账上已经挂了其他应付款小王100多万啦,我现在想要不要补一份借款合同 然后 把钱还他 把账平了 他在私底下把钱还给老板 还是应该怎么操作好些???
老板用A公司贷款928万,其中一部分用过桥公司还之前的贷款500万,银行通过A公司帐户把款打到过桥公司提供的第三方公司,第三公司提现还过桥公司,第三方公司给A公司提供采购合同,出入库单,收据,没有发票,我们怎么入帐?如果按实际情况入帐,写一份情况说明,借:银行存款:928 贷:短期借款:928 借:其他应收款-老板:500 贷款:银行存款:500 ,这样写其他应收款,老板身上的款是不是越挂越多,怎么入帐合适?
老师,公司贷款,过桥公司代还一部分,过桥公司先还一部分,银行再通过公司帐户打到第三方公司还过桥公司款,分录这样写对吗?借:银行存款428 其他应收款-老板 500 贷:短期借款928,这样老板身上有500借款对吗?
老师 我碰到个问题实在不知道怎么办了。以前公司的账都是代账做的。时间顺序是这样的,2018.3月份公司购买车子(附电子回单一张) 凭证如下 借:武汉恒信驰星汽车销售有限公司 59万 贷 银行存款 59万 2019.4 收到车辆发票 借 固定资产 -车辆 75 进项 12 贷 其他应付款 --王某 87 然后到了19年末 又把王某的87万 转给了 陈某 张某 如 借 其他应付款 -王某 87 贷 其他应付款-陈某 32 --张某 55 这样 王某余额为零了 , 但是应付账款--恒星汽车有限公司还有挂账 59万 我应该如何清理呢 老师 麻烦详细一点 然后到2022年 我理账 ,想把那个应付账款-恒星汽车借方59万清掉 ,做了借 其他应付-王 87 贷 应付账款-恒星 59万 长期借款-车贷 28万 这样就我应付账款清理了,但是 其他应付款又挂了这么多 。 实际上 买这个车 就是公司付了59万 ,每月通过王培付贷款 共28万 不应该有这么多余额 我应该如何清理啊
(1)融资购买机械预付首付款4万(起租租金33018、保证金5933、手续费949、留购款100),首付款的收款账户为A公司,分期付款的收款账户为B公司,有签三方协议。发票由B公司开具。保证金到期无息退还。我的收到的发票金额是33967,而不是34067。对方公司说100的留款等机械款全额支付后再叫发票。请问老师,我这笔分录要怎么做呢?? 借:预付账款-A公司34067 注:我实际收到的发票金额是33967(100留购款题上有说明) 其他应收款-A公司5933 注:预付跟其他应收借方二级科目我是要写A公司还写B公司? 贷:银行存款40000 (2)融资租入固定资产我是暂估入账 借:固定资产-融资租入固定资产159011 贷:预付账款-A公司34067 应付账款-B公司124944 这样做对吗??我收的首付款开票金额跟我实际付的不一致,我不太清楚这笔要怎么处理。
粮食储备企业,其中有处仓库闲置,房产税和城镇土地使用税还免征吗?还是要按从价计征?
老师晚上好,成本会计里面的成本核算跟存货核算里的成本核算是不是两个方面?有什么区别?
注销的时候账上其他应付款欠股东钱只能转营业外收入吗?能不能直接转资本公积?
老师,酸木瓜是属于蔬菜还是水果?开票是按照蔬菜来开还是按照水果来开?
咨询个问题,马上做汇算清缴,当年暂估成本10万元,今年发生了6万元成本,在五月申报的时候是否要调增?
老师,员工离职算工资,4月实际出勤26天,3月实际出勤6天,5月实际出勤6天半,工资谈的每月都是4500固定的,那她离职了,工资怎么算,才是正确的呢?规定他是每个月休息4天的?
工会支付职工医疗互助金,怎么做会计分录
甲公司商品放在学校销售,货款进学校账户(poS机收款),然后业务部门提供了一个营业统计明细表,没有品名,只有金额7万,叫会计开发票,这怎么开?
你好,我们在阿里巴巴国际平台交易。对方给我们转的美元。换算成人民币按什么时候的汇率换算。
老师,我看前几年公司账务没有发票的直接做了成本费用,汇算清缴时之后也没有调增,但是去年来的这个会计在做账时没票的凭证上摘要都写了无票俩字,调增得近80万,前两年会计不调增人家起码摘要没写,这一堆摘要写着无票,我新接手这咋处理呀?
具体分录老师能写一下吗?
同学你好,麻烦你把转账的顺序写一下,以及你是站在哪一方来写分录的,我再来写分录,谢谢。
现在银行贷款已经批完,过桥公司先把从500打到老板卡,老板再还给银行,银行再把款打给第三方公司,第三方公司给过帐公司
银行是通过公司账户打到第三方公司
同学你好,按你的描述来看,分录就你写的就对了。过桥公司先把从500打到老板卡,老板再还给银行,还给银行之前,贵公司账上有银行借款吗?
一共批了900,过桥还500,公司账户最后余400,但还贷款本金利息要按900
有的,但是之前没有通过公司帐户,所以也没有挂帐,但后来需要还公司还贷款,所以做了一笔分录,借:其他应收款(老板)贷:银行存款
如果按您说的,做分录,这样老板帐上会越挂越多
同学你好,也就是这样的,原来贵公司账上就有900万元贷款,过桥公司先把从500打到老板卡,老板再还给银行,这时候分录,借:短期借款,500万元,贷:其他应付款-老板姓名,或者过桥公司名称,500万元。等银行发放后,借:银行存款,400万元,其他应付款-老板姓名,或者过桥公司名称,500万元,贷:短期借款,900万元。中间的第三方,可以不体现了。
刚才说错了,后来做的分录是:借:其他应收款(老板) 贷:短期借款
同学你好,不会越挂越多的。
好的,谢谢
同学你好,不客气,祝你学习进步,工作顺利,麻烦给个五星评价,老师回答你的问题将会更加用心,谢谢。
老师,那这样老板身上其他应收还是挂帐900是吧
这样是不是就是老板欠公司款了
如果到最后怎么能清理他
同学你好,不是的,老板身上没有余额的。
之前也是银行有贷款,没有通过公司帐户,但后期需要公司还贷款,所以生挂了一笔分录:借:其他应收款-老板900 贷:短期借款900
这次循环贷,过桥公司还一部分发,按之前说的先后顺序,借:短期借款 500 贷:其他应收款-老板 借:银行存款400 其他应收-老板500 贷:短期借款900,这样其他应收款前后冲后,还是借方900
同学你好,如果原来没有挂账,后需要公司还款,直接做往来处理,不需要挂借:其他应收款-老板900,贷:短期借款900,那不就没事了。如果确实是公司贷款,原来没入账,是老板拿走了,这样其他应收款前后冲后,还是借方900,也是符合实际的。
老师,这是历史遗留问题,记帐公司没有记录,之前也是倒来倒去,通过过桥公司,但最后贷款总额度就是928,那是不是可以把之前的生挂的分录冲红
同学你好,是的,可以把生挂的分录红冲处理的。
只按这次的分录记,公司总的贷款额928
同学你好,是的,可以只按这次的分录记账的。